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【单选题】内部审计人员开展信息与沟通要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部信息传递、财务报告、( )等规定为依据,结合本组织的内部控制,对信息收集处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价。

A、 A.信息收集

B、 B.财务系统

C、 C.信息系统

D、 D.信息报告

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计作用是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ad34-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 审计项目负责人需要编制后续审计方案。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0691-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将审计报告提交给( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d8f1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果被审计单位对后续审计有异议,应该( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fb0b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计抽样方法包括统计抽样和非统计抽样。在审计抽样过程中,可以采用统计抽样方法,但不可以采用非统计抽样方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-25bd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】无线网络设备防护控制项指在检查是否对接入组织的( )及接入网关进行安全管理,防范对所接入的无线网络构成安全威胁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fad7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》的指导思想不包括以下哪项?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-7fda-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】相关性是指审计证据与( )及其具体审计目标之间具有实质性联系。。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6802-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计程序一般包括审计准备、审计实施、审计报告和( )四个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ea1f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员开展信息与沟通要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部信息传递、财务报告、( )等规定为依据,结合本组织的内部控制,对信息收集处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价。

A、 A.信息收集

B、 B.财务系统

C、 C.信息系统

D、 D.信息报告

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】内部审计作用是( )。

A. A.只对财政财务收支情况进行审计

B. B.只对内部控制情况进行审计

C. C.对本单位以及所属单位的财政财务收支、内部控制、风险管理以及有关经济活动等进行审计

D. D.只对风险管理情况进行审计

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ad34-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 审计项目负责人需要编制后续审计方案。( )

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0691-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将审计报告提交给( )。

A. A.仅被审计单位

B. B.被审计单位和组织适当管理层

C. C.仅组织适当管理层

D. D.上级审计部门和被审计单位

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】如果被审计单位对后续审计有异议,应该( )。

A. A.内部审计机构可以不理会

B. B.由被审计单位自行决定后续审计的方式

C. C.按照正常程序进行沟通和处理

D. D.由内部审计机构重新制定后续审计方案

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【判断题】审计抽样方法包括统计抽样和非统计抽样。在审计抽样过程中,可以采用统计抽样方法,但不可以采用非统计抽样方法。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】无线网络设备防护控制项指在检查是否对接入组织的( )及接入网关进行安全管理,防范对所接入的无线网络构成安全威胁。

A. A、无线网络终端设备

B. B、生产管理设备

C. C、财务管理设备

D. D、企业的ERP系统

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fad7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》的指导思想不包括以下哪项?( )

A. A. 马克思列宁主义

B. B. 毛泽东思想

C. C. 邓小平理论

D. D. 江泽民理论

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】相关性是指审计证据与( )及其具体审计目标之间具有实质性联系。。

A. A、审计事项

B. B、审计人员

C. C、审计机构

D. D、审计成本

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6802-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计程序一般包括审计准备、审计实施、审计报告和( )四个阶段。

A. A、审计总结

B. B、审计评估

C. C、后续审计

D. D、审计反馈

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ea1f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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