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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A、 A.自然灾害

B、 B.市场因素

C、 C.设计缺陷

D、 D.行业技术

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0a07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(但不限于)下列方法中的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7068-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会预算管理办法》,乡镇(街道)工会、开发区(工业园区 )工会的预算管理级次由全国总工会确定。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-553c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】按照( )的原则,综合考虑相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和被审计领导干部实际所起的作用等实质性要件,界定责任,避免简单依据是否分管、是否开会、是否圈阅等形式要件认定责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dfc5-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-13f3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0093-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的内容不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c5dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d2e3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,不需要考虑以下( )特性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8ed8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A、 A.自然灾害

B、 B.市场因素

C、 C.设计缺陷

D、 D.行业技术

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。

A. A. 年度审计计划

B. B. 项目审计方案

C. C. 审计工作大纲

D. D. 审计战略规划

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。

A. A、创新、协调

B. B、控制、方案

C. C、控制、协调

D. D、创新、方案

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】内部审计人员向有关单位和个人获取审计证据时,可以采用(但不限于)下列方法中的( )。

A. A.审核

B. B.猜测

C. C.虚构

D. D.想象

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7068-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会预算管理办法》,乡镇(街道)工会、开发区(工业园区 )工会的预算管理级次由全国总工会确定。( )

解析:解析:根据《工会预算管理办法》第四条,省级工会可根据乡镇(街道)工会、开发区(工业园区 )工会发展的实际,确定省级以下工会的预算管理级次,并报全国总工会备案。

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【单选题】按照( )的原则,综合考虑相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和被审计领导干部实际所起的作用等实质性要件,界定责任,避免简单依据是否分管、是否开会、是否圈阅等形式要件认定责任。

A. A、合理分工

B. B、责权对立

C. C、权责对等

D. D、职责相称

解析:来源:《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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【判断题】内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况,编制年度审计计划。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-13f3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A. A、充分性、合理性

B. B、充分性、有效性

C. C、及时性、合理性

D. D、及时性、有效性

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0093-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的内容不包括( )。

A. A、舞弊行为的性质、涉及人员

B. B、舞弊手段及原因、检查结论

C. C、处理意见、提出的建议及纠正措施

D. D、所属单位计划执行

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。

A. A.被审计单位的反馈意见

B. B.审计人员的工作笔记

C. C.相关法律法规条文

D. D.审计计划

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,不需要考虑以下( )特性。

A. A. 相关性

B. B. 客观性

C. C. 可靠性

D. D. 充分性

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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