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【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。

A、 A.重大缺陷

B、 B.不重要缺陷

C、 C.重要缺陷

D、 D.一般缺陷

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

审计技能竞赛题库
【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-4970-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不可采用的方法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-df47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员执行分析程序,不有助于实现下列目标( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2bcc-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】舞弊的检查是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。( )
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【判断题】内管干部经济责任审计过程中,内部审计机构可以依规依法提请有关部门、单位予以协助,有关部门、单位应当予以支持,并及时提供有关资料和信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-99d4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2100-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1078-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制后续审计方案时不应当考虑下列哪项因素( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f57f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制年度审计计划应当结合( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-33d1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。

A、 A.重大缺陷

B、 B.不重要缺陷

C、 C.重要缺陷

D、 D.一般缺陷

答案:C

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】加强对建立健全内部审计工作机制的指导,推动被审计单位进一步理顺内部审计管理体制,建立被审计单位党组织、董事会(或者主要负责人)对内部审计工作的领导机制,加快建立( )总审计师制度,完善审计质量控制、内部审计结果运用和责任追究等制度。

A. A、民营企业

B. B、外资企业

C. C、集体企业

D. D、国有企业

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不可采用的方法是( )。

A. A.审核

B. B.观察

C. C.实验

D. D.询问

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】内部审计人员执行分析程序,不有助于实现下列目标( )。

A. A.确认业务活动信息的合理性

B. B.发现差异

C. C.分析潜在的差异和漏洞

D. D.发现合法和合规行为的线索。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【判断题】舞弊的检查是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。( )

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】内管干部经济责任审计过程中,内部审计机构可以依规依法提请有关部门、单位予以协助,有关部门、单位应当予以支持,并及时提供有关资料和信息。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】内部审计机构应当接受( )的领导,保持与董事会或最高管理层的良好关系,实现董事会、最高管理层与内部审计在组织治理中的协同作用。

A. A、董事会或者最高管理层

B. B、总经理

C. C、董事长

D. D、审计委员会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】预审表由下级地方、产业和基层工会填写,报上级工会组织部门,上级工会组织、经审部门联合预审,报党组织同意后由上级工会经审会签署意见,提交有关会议履行程序。( )

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1078-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】编制后续审计方案时不应当考虑下列哪项因素( )。

A. A.审计意见和审计建议的重要性

B. B.纠正措施的复杂性

C. C.审计人员的个人喜好

D. D.落实纠正措施所需要的时间和成本

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】编制年度审计计划应当结合( )。

A. A. 组织短期经营计划

B. B. 内部审计中长期规划

C. C. 行业审计标准

D. D. 外部审计机构要求

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-33d1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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