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【单选题】内部控制审计报告的内容,应当包括( )、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。

A、 A.审计目标

B、 B.审计计划

C、 C.审计内容

D、 D.审计人员

答案:A

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 由于内部审计专为检查舞弊而进行,审计人员以应有的职业谨慎执行必要的审计程序,就能保证发现所有的舞弊行为。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ce89-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1f70-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对同级工会组织及其直属企事业单位的审计应做到( )。
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,( )应当在复核意见中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
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【单选题】根据《中华人民共和国工会法》的有关规定,基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴由所在单位承担基层工会办公和开展活动必要的设施和活动场所等物质条件由( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-69be-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3fd2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息技术风险是指组织在信息处理和信息技术运用过程中产生的、可能影响组织目标实现的各种不确定因素。( )
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【单选题】内部控制审计报告的内容,应当包括( )、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。

A、 A.审计目标

B、 B.审计计划

C、 C.审计内容

D、 D.审计人员

答案:A

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【判断题】内部审计人员可以在没有经过核实的审计证据的情况下形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ddab-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 由于内部审计专为检查舞弊而进行,审计人员以应有的职业谨慎执行必要的审计程序,就能保证发现所有的舞弊行为。( )

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】信息系统审计方法主要包括访谈法、调查法、检查法、观察法、测试和( )、程序代码检查、编码比较法。

A. A、抽查

B. B、平行模拟法

C. C、反馈

D. D、函证

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()

A. A.授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的。

B. B.违反单位内部管理规定造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

C. C.参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

D. D.疏于监管,未及时发现和处理所管辖范围内本级或者下一级单位违反有关党内法规、法律法规、政策规定的问题,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A. A、实施专项审计

B. B、进行舞弊检查

C. C、评价社会审计组织的工作质量

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】对同级工会组织及其直属企事业单位的审计应做到( )。

A. A、工会主席离任时再审计

B. B、每年至少一次

C. C、每年至少二次

D. D、每两年一次

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,( )应当在复核意见中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A. A、内部审计人员

B. B、复核人员

C. C、领导

D. D、被审计机关

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-97dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《中华人民共和国工会法》的有关规定,基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴由所在单位承担基层工会办公和开展活动必要的设施和活动场所等物质条件由( )提供。

A. A.基层工会

B. B.上一级主管工会

C. C.上一级总工会

D. D.所在单位

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。

A. A.阻碍外部审计工作

B. B.与外部审计机构和人员的沟通

C. C.配合外部审计工作

D. D.利用外部审计工作成果

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【判断题】信息技术风险是指组织在信息处理和信息技术运用过程中产生的、可能影响组织目标实现的各种不确定因素。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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