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【单选题】( )是指组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少。

A、 A、效率性

B、 B、经济性

C、 C、效果性

D、 D、公平性

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计人员应当考虑( )、( )、( )和( )等因素,综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析等审计方法,充分运用信息化手段和大数据分析,获取相关、可靠和充分的审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-d45b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目内部控制审计中,内部控制测评是主要组成部分,包括调查了解内部控制、初步评价、内部控制测试和再评价等步骤。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6e18-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据第2106号内部审计具体准则,审计报告是指内部审计人员在( )后就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-c591-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从( )考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c74f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案应当包括下列哪项基本内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3b48-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f335-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0333-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】“偷逃税款”属于( )的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c46b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4580-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是指组织经营管理过程中获得一定数量和质量的产品或者服务及其他成果时所耗费的资源最少。

A、 A、效率性

B、 B、经济性

C、 C、效果性

D、 D、公平性

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】内部审计人员应当考虑( )、( )、( )和( )等因素,综合运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析等审计方法,充分运用信息化手段和大数据分析,获取相关、可靠和充分的审计证据。

A. A、审计目标、审计重要性、审计风险、审计成本

B. B、审计目标、审计计划、审计方法、审计成本

C. C、审计成本、审计风险、审计方法、审计重要性

D. D、审计成本、审计目标、审计方法、审计重要性

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-d45b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目内部控制审计中,内部控制测评是主要组成部分,包括调查了解内部控制、初步评价、内部控制测试和再评价等步骤。( )

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6e18-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据第2106号内部审计具体准则,审计报告是指内部审计人员在( )后就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

A. A.根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序

B. B.对被审计单位进行初步了解

C. C.与被审计单位管理层沟通

D. D.收集完所有可能的审计证据

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后,应当从( )考虑其严重程度,并出具相应的审计报告。

A. A、舞弊行为的性质和金额

B. B、舞弊行为的影响和金额

C. C、舞弊行为的性质和影响

D. D、舞弊行为的内容和影响

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c74f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】项目审计方案应当包括下列哪项基本内容( )。

A. A. 被审计单位、项目的名称

B. B. 审计目标和范围

C. C. 审计内容和重点

D. D. 以上都包括

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-3b48-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。

A. A. 审计意见

B. B. 审计决定

C. C. 审计整改情况

D. D. 审计风险评估

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f335-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0333-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】“偷逃税款”属于( )的情形。

A. A、损害组织经济利益的舞弊

B. B、谋取组织经济利益的舞弊

C. C、谋取社会经济利益的犯罪行为

D. D、谋取个人经济利益的犯罪行为

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c46b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,也应当遵守本准则。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4580-c01e-9f03cae47300.html
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