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【单选题】内部审计机构和内部审计人员根据实际需要选择和确定绩效审计对象,( )

A、 A、只可以针对组织的全部或者部分经营管理活动

B、 B、既可以针对组织的全部或者部分经营管理活动,也可以针对特定项目和业务。

C、 C、只可以针对特定项目和业务

D、 D、以上都错

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

审计技能竞赛题库
【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取内部招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2b2e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计和外部审计协调沟通方式不包括以下哪种?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-44f0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f7b3-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】绩效审计会审查和评价下列内容:有关经营管理活动经济性、效率性和效果性的信息是否真实、可靠;相关经营管理活动的人、财、物、信息、技术等资源取得、配置和使用的合法性、合理性、恰当性和节约性( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8b26-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构负责人只对审计业务的准确性负责,不对机构管理负责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-04b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】安全审计是指根据有关法律法规、财产所有者的委托和管理当局的授权,对( )下的有关活动或行为进行系统的、独立的检查验证,并作出相应的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0077-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动,不可以向内部审计自律组织购买服务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-be5b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】效果性,是指组织经营管理目标的实现程度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-863a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员根据实际需要选择和确定绩效审计对象,( )

A、 A、只可以针对组织的全部或者部分经营管理活动

B、 B、既可以针对组织的全部或者部分经营管理活动,也可以针对特定项目和业务。

C、 C、只可以针对特定项目和业务

D、 D、以上都错

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取内部招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2b2e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计和外部审计协调沟通方式不包括以下哪种?( )

A. A.定期会议

B. B.仅通过书面文件交流

C. C.不定期会面

D. D.其他沟通方式

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A. A. 内部审计质量评估

B. B. 内部审计人员考核

C. C. 审计项目招投标

D. D. 审计结果公告

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【判断题】绩效审计会审查和评价下列内容:有关经营管理活动经济性、效率性和效果性的信息是否真实、可靠;相关经营管理活动的人、财、物、信息、技术等资源取得、配置和使用的合法性、合理性、恰当性和节约性( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8b26-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。

A. A、可以合理确信舞弊已经发生,并需要深入调查

B. B、未深入调查,尚无法合理确信舞弊已经发生

C. C、舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D. D、发现犯罪线索,并获得了应当移送司法机关处理的证据

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】内部审计机构负责人只对审计业务的准确性负责,不对机构管理负责。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-04b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。

A. A. 二

B. B. 三

C. C. 四

D. D. 五

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】安全审计是指根据有关法律法规、财产所有者的委托和管理当局的授权,对( )下的有关活动或行为进行系统的、独立的检查验证,并作出相应的评价。

A. A、大数据环境

B. B、全球市场化环境

C. C、电子商务环境

D. D、计算网络环境

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0077-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动,不可以向内部审计自律组织购买服务。( )

解析:解析:必要时,可以向内部审计自律组织购买服务。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

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【判断题】效果性,是指组织经营管理目标的实现程度。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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