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【判断题】内部审计机构开展绩效审计能减轻或者替代管理层的责任。( )

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d789-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应当判断是否需要深入检查,必要时可以提出( )。
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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。
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【单选题】无线网络设备防护控制项指在检查是否对接入组织的( )及接入网关进行安全管理,防范对所接入的无线网络构成安全威胁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fad7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 按照经济责任审计全覆盖的要求,建立健全轮审制度,以任中审计为主,实现任期内审计平均二次以上。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-de27-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动,不可以向内部审计自律组织购买服务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-be5b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位所属单位的内部审计工作进行( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-14a9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】机关部门和事业单位中,教育、水利等行业主管部门和相关单位应在( )前设立内部审计机构,配备内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a564-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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判断题
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审计技能竞赛题库

【判断题】内部审计机构开展绩效审计能减轻或者替代管理层的责任。( )

答案:B

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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相关题目
【单选题】审计报告经过必要的修改后,应当连同被审计单位的反馈意见及时报送( )复核。

A. A.内部审计机构负责人

B. B.审计项目负责人

C. C.组织适当管理层

D. D.上级审计部门

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应当判断是否需要深入检查,必要时可以提出( )。

A. A.应在下次审计中予以关注

B. B.立即停止后续审计

C. C.对被审计单位进行处罚

D. D.重新制定审计方案

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计机构在外部审计对本组织开展审计过程中,协调工作不包括( )。

A. A. 提供外部审计所需的内部资料

B. B. 安排内部人员全程监督外部审计,防止出错

C. C. 解答外部审计人员关于内部政策和程序的疑问

D. D. 协调外部审计人员与组织内其他部门的沟通

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】无线网络设备防护控制项指在检查是否对接入组织的( )及接入网关进行安全管理,防范对所接入的无线网络构成安全威胁。

A. A、无线网络终端设备

B. B、生产管理设备

C. C、财务管理设备

D. D、企业的ERP系统

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【判断题】 按照经济责任审计全覆盖的要求,建立健全轮审制度,以任中审计为主,实现任期内审计平均二次以上。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-de27-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当按照国家有关规定对内部审计自律组织进行政策和业务指导,推动内部审计自律组织按照法律法规和章程开展活动,不可以向内部审计自律组织购买服务。( )

解析:解析:必要时,可以向内部审计自律组织购买服务。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-be5b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位所属单位的内部审计工作进行( )

A. A、合作、监督和管理

B. B、合作、共理和管控

C. C、沟通、提醒和制约

D. D、沟通、监督和引导

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计计划中,对实施具体审计项目所需要的审计内容、审计程序等作出安排的是( )。

A. A. 年度审计计划

B. B. 项目审计方案

C. C. 审计工作大纲

D. D. 审计战略规划

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-273d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】机关部门和事业单位中,教育、水利等行业主管部门和相关单位应在( )前设立内部审计机构,配备内部审计人员。

A. A.2020年6月底前

B. B.2021年6月底前

C. C.2022年6月底前

D. D.2023年6月底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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