A、 A、规模
B、 B、风险
C、 C、范围
D、 D、计划
答案:B
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A、 A、规模
B、 B、风险
C、 C、范围
D、 D、计划
答案:B
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A. 合法性和合规性
B. B. 适当性和有效性
C. C. 真实性和完整性
D. D. 准确性和及时性
解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》
A. A.内部审计机构负责人
B. B.项目负责人
C. C.组织管理层
D. D.外部审计专家
解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》
A. A. 组织董事会
B. B. 最高管理层
C. C. 内部审计机构负责人
D. D. 被审计单位负责人
解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》
A. A.依据审计准则进行判断
B. B.与被审计单位无利益关系
C. C.审计本人曾经参与过的业务活动
D. D.保持独立的审计态度
解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。
A. A、可靠性、客观性和可比性
B. B、确定性、客观性和可比性
C. C、可靠性、主观性和不可比性
D. D、确定性、主观性和可比性
解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计
A. A、5
B. B、6
C. C、7
D. D、8
解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》
A. A、权力密集、资金集中、资源富集、资产聚集
B. B、权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集
C. C、权力密集、资金聚集、资源富集、资产集中
D. D、权力集中、资金聚集、资源集中、资产富集
解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见
解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》