A、 A、项目审计目标及要求
B、 B、年度业务计划执行
C、 C、季度业务计划执行
D、 D、半年度业务计划执行
答案:A
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A、 A、项目审计目标及要求
B、 B、年度业务计划执行
C、 C、季度业务计划执行
D、 D、半年度业务计划执行
答案:A
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
A. A. 监督和指导
B. B. 审查和评价
C. C. 建议和反馈
D. D. 计划和安排
解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)
A. A.2019年9月28日
B. B.2020年9月28日
C. C.2021年9月28日
A. A.发现审计工作中的问题,持续改进审计质量
B. B.向组织外部展示内部审计工作成果
C. C.确定内部审计人员的绩效奖金
D. D.调整内部审计机构的组织架构
解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》
A. A、生产管理机制
B. B、安全管理机制
C. C、日常管理机制
D. D、数据管理机制
解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计
解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》
解析:来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。
A. A.审计信息
B. B.审计证据
C. C.审计计划
D. D.审计账目
解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序
A. A. 组织的风险状况
B. B. 审计资源的配置情况
C. C. 组织管理层的个人喜好
D. D. 管理需要
解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》
A. A.记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单
B. B.审计机构的内部管理制度
C. C.审计人员个人资料
D. D.被审计单位的其他资料
解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》