APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。

A、 A、信息安全管理

B、 B、系统变更管理

C、 C、系统开发和采购管理

D、 D、系统运行管理

答案:A

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

审计技能竞赛题库
【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不需要考虑外部审计机构的信誉。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ea73-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-9179-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】企业中的集团公司应当设立( ),配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c79d-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-2331-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9d1e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-e617-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
3.资金存放单位发现资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化,影响资金存放安全的,应当及时收回资金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-31ca-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】根据《中华人民共和国工会法》的有关规定,基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴由所在单位承担基层工会办公和开展活动必要的设施和活动场所等物质条件由( )提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-69be-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】 按照新《工会会计制度》的规定,代管经费可以包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-35de-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4878-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
单选题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。

A、 A、信息安全管理

B、 B、系统变更管理

C、 C、系统开发和采购管理

D、 D、系统运行管理

答案:A

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不需要考虑外部审计机构的信誉。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ea73-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。

A. A.深化工会企事业单位审计

B. B.深化工会建设项目审计

C. C.深化经济责任审计

D. D.开展政策落实跟踪审计

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-9179-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】企业中的集团公司应当设立( ),配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。

A. A. 审计法务部

B. B. 财务审计部

C. C. 内部审计部

D. D. 法务审计部

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c79d-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,履行下列职责,

A. A、对本单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计

B. B、对相关单位固定资产投资项目进行审计

C. C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计

D. D、对本单位内部管理的工作人员履行经济责任情况进行审计

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-2331-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )

A. A、数据输入

B. B、数据处理

C. C、数据输出

D. D、数据存储

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9d1e-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。

A. A、党员大会

B. B、人民代表大会

C. C、民主生活会

D. D、党组会

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-e617-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
3.资金存放单位发现资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化,影响资金存放安全的,应当及时收回资金。( )

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-31ca-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】根据《中华人民共和国工会法》的有关规定,基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴由所在单位承担基层工会办公和开展活动必要的设施和活动场所等物质条件由( )提供。

A. A.基层工会

B. B.上一级主管工会

C. C.上一级总工会

D. D.所在单位

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-69be-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】 按照新《工会会计制度》的规定,代管经费可以包括( )。

A. A党费

B. B团费

C. C职工互助保险

D. D以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-35de-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4878-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载