答案:A
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
答案:A
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
A. A.依据审计准则进行判断
B. B.与被审计单位无利益关系
C. C.审计本人曾经参与过的业务活动
D. D.保持独立的审计态度
解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》
A. A、指导
B. B、监督
C. C、进行
D. D、配合
解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》
解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)
A. A.选择中介机构
B. B.制定内部审计计划
C. C.签订业务外包合同(业务约定书)
D. D.评价中介机构的工作质量
解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》
解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。
解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计
解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》
A. A.控制活动
B. B.经营活动
C. C.管理活动
D. D.内部管理
解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计
A. A.记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单
B. B.审计机构的内部管理制度
C. C.审计人员个人资料
D. D.被审计单位的其他资料
解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》