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【判断题】 内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当增加样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当降低审计频率。( )

答案:B

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息安全,是指保护组织信息资产的( ),信息内容符合国家法律、法规及监管要求。
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【单选题】绩效审计是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的( )进行的审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6ea2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f62d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-af5b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作( )归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ab46-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会自觉在本级工会党组织领导下开展工作,县级以上地方工会经审会接受本级工会党组领导,推动将经审工作中的重大事项列入党组议事规则,每年向党组专题请示汇报不少于( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-e737-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应在预算编制阶段事前介入,了解预算编制和调整情况;在年度预算执行期间对其执行情况进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9709-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目招标投标过程中,全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,其单项采购或整个项目的总承包采购必须招标的条件是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-62f6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计人员在对信息系统内部控制进行评估时,应当获得相关、可靠和充分的审计证据以支持审计结论完成审计目标,并应当充分考虑系统自动控制的控制效果的一致性及可靠性的特点,在选取审计样本时可以根据情况适当增加样本量。在系统未发生变更的情况下,可以考虑适当降低审计频率。( )

答案:B

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息安全,是指保护组织信息资产的( ),信息内容符合国家法律、法规及监管要求。

A. A、完整性、可靠性和可行性

B. B、可计量性、完整性、可用性

C. C、机密性、完整性和可用性

D. D、独立性、可靠性和完整

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】绩效审计是指内部审计机构和内部审计人员对本组织经营管理活动的( )进行的审查和评价。

A. A、正确性、合理性和效果性

B. B、经济性、效率性和效果性

C. C、经济性、效率性和合理性

D. D、重要性、经济性和效果性

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6ea2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关应当指导单位建立健全内部审计制度、统筹安排审计计划、突出审计重点、加强审计整改等。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-bcb7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。

A. A.7

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是( )

A. A.监督和评价

B. B.监督、评价和建议

C. C.监督和建议

D. D.评价和建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-af5b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作( )归档保存。

A. A、审计报告

B. B、审计工作底稿

C. C、审计证据

D. D、审计依据

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ab46-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会自觉在本级工会党组织领导下开展工作,县级以上地方工会经审会接受本级工会党组领导,推动将经审工作中的重大事项列入党组议事规则,每年向党组专题请示汇报不少于( )次。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-e737-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应在预算编制阶段事前介入,了解预算编制和调整情况;在年度预算执行期间对其执行情况进行( )。

A. A、季度审计

B. B、期前审计

C. C、期末审计

D. D、期中审计

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9709-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目招标投标过程中,全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目,其单项采购或整个项目的总承包采购必须招标的条件是( )。

A. A.合同估算价合计达到规定标准

B. B.项目规模达到规定标准

C. C.项目复杂程度达到规定标准

D. D.项目重要性达到规定标准

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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