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【单选题】内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好( )工作。

A、 A、保密

B、 B、计划

C、 C、执行

D、 D、推进

答案:A

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9160-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会资金一般应存放在已开户银行,存放方式包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-277a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】从项目管理的角度看,建设项目是以( )为载体的特殊项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5220-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关应当对被审计单位报送的备案资料进行分析,并将其作为编制( )的参考依据
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b465-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当通过( )方式保持并提高专业胜任能力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-180b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0a07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计抽样方案不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0e6b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,必要时移送有关主管部门或者纪检监察机关依纪依法追究责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-745e-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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【单选题】内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当特别注意做好( )工作。

A、 A、保密

B、 B、计划

C、 C、执行

D、 D、推进

答案:A

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。

A. A、审计流程

B. B、审计计划

C. C、审计报告

D. D、审计工作底稿

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9160-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会资金一般应存放在已开户银行,存放方式包括()

A. A.活期存款、定期存款

B. B.不可转让的固定利率大额存款

C. C.活期存款、定期存款、协定存款、通知存款

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】从项目管理的角度看,建设项目是以( )为载体的特殊项目。

A. A.建筑物

B. B.构筑物

C. C.工程建设

D. D.建设工程

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5220-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。

A. A.控制活动

B. B.经营活动

C. C.管理活动

D. D.内部管理

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,审计机关应当对被审计单位报送的备案资料进行分析,并将其作为编制( )的参考依据

A. A.审计报告

B. B.审计方案

C. C.审计工作底稿

D. D.年度审计项目计划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b465-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当通过( )方式保持并提高专业胜任能力。

A. A.拒绝参加后续教育

B. B.不关注专业知识发展变化

C. C.按照规定参加后续教育

D. D.只依靠以往经验工作

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】内部审计机构的管理,是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的计划、组织、领导、( )和( )工作。

A. A、创新、协调

B. B、控制、方案

C. C、控制、协调

D. D、创新、方案

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0a07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计抽样方案不包括( )。

A. A.审计总体

B. B.数据来源

C. C.抽样单位

D. D.可容忍误差

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-0e6b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通方式只有口头沟通。( )

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9374-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员有下列情形之一的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,必要时移送有关主管部门或者纪检监察机关依纪依法追究责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任( )

A. A、未按照法律、法规、规章和内部审计职业规范实施审计,导致发现的问题造成严重后果的

B. B、隐瞒审计查出的问题或者提供受毁内部审计报告的

C. C、泄露国家秘密或者商业秘密的

D. D、利用职权正当进行审计的

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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