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【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。

A、 A、定质和定期

B、 B、定质和定量

C、 C、定性和定量

D、 D、定纲和定限

答案:C

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计

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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-afd1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在条件允许的情况下,内部审计与外部审计应当在必要的范围内互相交流相关审计工作底稿,以便利用对方的工作成果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-5670-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责( )。①选派审计项目负责人并对其进行有效的授权;②审定项目审计方案;③编制项目审计方案;④协调、沟通审计过程中发现的重大问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-10b5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4b9e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在社会交往中,应履行保密义务,以下( )行为是正确的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-133d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计组应当根据审计发现的问题及其发生的原因和审计报告的使用对象,从性质和金额两个方面评估审计发现问题的重要性,合理归类并按照重要性原则排序,如实在审计报告中予以反映。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4834-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》,混合所有制企业、亏损企业、重组企业、关闭停业企业应进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c8fb-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】出具书面审计报告之前,利用各种沟通方式征求组织 适当管理层对审计结论、意见和建议的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9a7d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9e93-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )单位应当设置内部审计机构,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a406-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。

A、 A、定质和定期

B、 B、定质和定量

C、 C、定性和定量

D、 D、定纲和定限

答案:C

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计

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【单选题】内部审计机构质量控制中,依据( )制定内部审计工作手册。

A. A.组织高层的意见

B. B.内部审计准则

C. C.外部审计机构的建议

D. D.行业平均水平

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-afd1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在条件允许的情况下,内部审计与外部审计应当在必要的范围内互相交流相关审计工作底稿,以便利用对方的工作成果。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-5670-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责( )。①选派审计项目负责人并对其进行有效的授权;②审定项目审计方案;③编制项目审计方案;④协调、沟通审计过程中发现的重大问题。

A. A、①②③

B. B、①③④

C. C、②③④

D. D、①②④

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。

A. A.内部审计和外部审计不需要在审计程序和方法上沟通,因为双方的审计重点完全不同

B. B.内部审计与外部审计在任何情况下都不能互相交流审计工作底稿,以避免信息泄露

C. C.在编制年度审计计划时,内部审计和外部审计应各自独立进行,无需考虑对方工作范围,以免相互干扰

D. D.内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作,如提供必要的内部资料、协助沟通等,以促进外部审计顺利开展

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计人员在社会交往中,应履行保密义务,以下( )行为是正确的。

A. A.随意谈论审计获取的信息

B. B.利用信息牟取不正当利益

C. C.警惕非故意泄密可能性

D. D.向无关人员披露信息

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【判断题】审计组应当根据审计发现的问题及其发生的原因和审计报告的使用对象,从性质和金额两个方面评估审计发现问题的重要性,合理归类并按照重要性原则排序,如实在审计报告中予以反映。( )

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4834-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见》,混合所有制企业、亏损企业、重组企业、关闭停业企业应进行( )。

A. A. 经济责任审计

B. B. 财务绩效管理审计

C. C. 重要子企业跟踪审计

D. D. 重大事项专项审计

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【判断题】出具书面审计报告之前,利用各种沟通方式征求组织 适当管理层对审计结论、意见和建议的意见。

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-9a7d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9e93-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )单位应当设置内部审计机构,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员。

A. A.所有单位

B. B.管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的机关部门、事业单位、社会团体和其他组织,地方金融机构,在泰高校以及国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业

C. C.只有国有企业

D. D.只有机关部门

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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