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【判断题】对单位内同一部门、同一所属单位的2名以下领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。( )

答案:B

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-fe2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f62d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f335-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ee05-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3096-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】分析程序只包括将当期信息与历史信息相比较,分析其波动情况及发展趋势。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-46fc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0758-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建立健全内部审计资料备案及成果运用机制。审计机关要重视内部审计成果运用,审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业( )以下单位时,可以在评估被审计单位内部审计工作质量的基础上,积极有效利用内部审计成果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-439e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》只适用于企业内部审计机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5f7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】对单位内同一部门、同一所属单位的2名以下领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。( )

答案:B

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【单选题】在编制后续审计方案时,以下( )因素对其影响最小。

A. A.纠正措施失败可能产生的影响

B. B.被审计单位的业务安排和时间要求

C. C.审计机构内部的人员流动情况

D. D.落实纠正措施所需要的时间和成本

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】《审计发现问题整改责任清单》由被审计单位在收到审计报告后( )日内填报。

A. A.7

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f62d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告应当包括审计概况、审计依据、审计评价、审计发现、( )和审计建议。

A. A. 审计意见

B. B. 审计决定

C. C. 审计整改情况

D. D. 审计风险评估

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f335-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。

A. A、定质和定期

B. B、定质和定量

C. C、定性和定量

D. D、定纲和定限

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ee05-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。

A. A、内部审计机构

B. B、社会审计组织

C. C、国家审计机关

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】分析程序只包括将当期信息与历史信息相比较,分析其波动情况及发展趋势。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-46fc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )

A. A.编制项目审计方案

B. B.组成审计组

C. C.实施现场审查

D. D.汇总审计信息

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0758-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建立健全内部审计资料备案及成果运用机制。审计机关要重视内部审计成果运用,审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业( )以下单位时,可以在评估被审计单位内部审计工作质量的基础上,积极有效利用内部审计成果。

A. A、四级

B. B、三级

C. C、二级

D. D、一级

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-439e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》只适用于企业内部审计机构。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5f7e-c01e-9f03cae47300.html
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