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【单选题】内部审计机构的管理可以分为( )和( )。

A、 A、组织管理、系统管理

B、 B、组织管理、项目管理

C、 C、部门管理、系统管理

D、 D、部门管理、项目管理

答案:D

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】 按照新《工会会计制度》的规定,代管经费可以包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-35de-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在确定对分析程序结果的依赖程度时,不需要考虑下列因素( )。
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【单选题】建立健全与主管部门的协作机制。审计机关要注重发挥主管部门的作用,加强工作联系,根据( )、( )、( )等因素,会同制定行业性内部审计指导意见、内部审计工作指引等,协调开展对被审计单位内部审计工作的分类指导,及时通报监督检查结果,形成监督合力。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-47b8-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】关于工会预算收入的分类,以下哪些属于预算收入的来?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-5df2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之一以上动态平衡,不得低于规定比例。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-11e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的依据不包括以下( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a1cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组提出的审计报告在按照规定程序复核后,应当以( )的名义征求被审计领导干部及其所在单位的意见。也可以经内部审计机构授权,以审计组的名义征求意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d2b9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d0-f785-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息( ),或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-1c25-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】其他机关部门和事业单位应在( )前明确内设机构履行内部审计职责,配备内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b2a2-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构的管理可以分为( )和( )。

A、 A、组织管理、系统管理

B、 B、组织管理、项目管理

C、 C、部门管理、系统管理

D、 D、部门管理、项目管理

答案:D

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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相关题目
【单选题】 按照新《工会会计制度》的规定,代管经费可以包括( )。

A. A党费

B. B团费

C. C职工互助保险

D. D以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-35de-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在确定对分析程序结果的依赖程度时,不需要考虑下列因素( )。

A. A.分析程序的目标

B. B.被审计单位的性质及其业务活动的复杂程度;

C. C.已收集信息资料的相关性、经济性和充分性;

D. D.以往审计中发现的差异和漏洞。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】建立健全与主管部门的协作机制。审计机关要注重发挥主管部门的作用,加强工作联系,根据( )、( )、( )等因素,会同制定行业性内部审计指导意见、内部审计工作指引等,协调开展对被审计单位内部审计工作的分类指导,及时通报监督检查结果,形成监督合力。

A. A、行业属性、业务特点、资金规模

B. B、行业标准、业务能力、资金规模

C. C、行业等级、业务特点、资金流动

D. D、行业属性、业务能力、资金流动

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-47b8-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】关于工会预算收入的分类,以下哪些属于预算收入的来?( )

A. A.会费收入

B. B.拨缴经费收入

C. C.上级补助收入

D. D.行政补助收入

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-5df2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之一以上动态平衡,不得低于规定比例。()

解析:解析:各级工会届中替补经审会委员时,应保持专业化比例三分之二以上动态平衡,不得低于规定比例。来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-11e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的依据不包括以下( )

A. A.《中华人民共和国审计法》

B. B.《审计署关于内部审计工作的规定》

C. C.《江苏省内部审计工作规定》

D. D.《中华人民共和国民法典》

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a1cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组提出的审计报告在按照规定程序复核后,应当以( )的名义征求被审计领导干部及其所在单位的意见。也可以经内部审计机构授权,以审计组的名义征求意见。

A. A、内部监察部门

B. B、政府审计机关

C. C、内部审计机构

D. D、外部审计机构

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到( )。

A. A、合作、主观、公开、保密

B. B、合作、客观、公开、公平

C. C、独立、主观、公正、公平

D. D、独立、客观、公正、保密

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计人员不得利用其在实施内部审计业务时获取的信息( ),或者以有悖于法律法规、组织规定及职业道德的方式使用信息。

A. A.进行内容保密

B. B.牟取不正当利益

C. C.保护被审计对象权益

D. D.不向外披露

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【单选题】其他机关部门和事业单位应在( )前明确内设机构履行内部审计职责,配备内部审计人员。

A. A.2020年6月底前

B. B.2021年6月底前

C. C.2022年6月底前

D. D.2023年6月底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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