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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A、 A、充分性、合理性

B、 B、充分性、有效性

C、 C、及时性、合理性

D、 D、及时性、有效性

答案:B

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】 单位应当设立内部审计机构或明确内部审计职能,合理配备专兼职内部审计人员,落实内管干部经济责任审计。内部审计力量不足的,可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-9330-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f443-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当产品降价时,基于( )的思想,应考虑供货商有无对供应物资协同降价的可能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8268-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是对与被审计领导干部履职相关的重点业务、项目等具体管理事项进行抽样核查或定向核查,确定管理事项的真实性、合规性和效率性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d88b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8611-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于审计通知书编制依据的说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5484-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计不可以作为独立审计项目组织实施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-05e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e091-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-60e2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A、 A、充分性、合理性

B、 B、充分性、有效性

C、 C、及时性、合理性

D、 D、及时性、有效性

答案:B

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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相关题目
【单选题】 单位应当设立内部审计机构或明确内部审计职能,合理配备专兼职内部审计人员,落实内管干部经济责任审计。内部审计力量不足的,可以( )。

A. A. 不进行审计

B. B. 按照有关规定购买社会审计服务,对所购买的社会审计服务加强质量监督,并对采用的审计结果负责

C. C. 要求上级单位协助审计

D. D. 延长审计时间

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。

A. A.2023年9月

B. B.2023年11月

C. C.2023年12月

D. D.2024年1月

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f443-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当产品降价时,基于( )的思想,应考虑供货商有无对供应物资协同降价的可能。

A. A、供应链管理

B. B、客户关系管理

C. C、成本管理

D. D、价值链管理

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8268-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是对与被审计领导干部履职相关的重点业务、项目等具体管理事项进行抽样核查或定向核查,确定管理事项的真实性、合规性和效率性。

A. A、抽样核查

B. B、重点核查

C. C、专项审计

D. D、重点监察

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d88b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会的主要职责包括按价格优先的要求,规范社会中介机构的选聘。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8611-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于审计通知书编制依据的说法正确的是( )。

A. A. 仅依据年度审计计划

B. B. 仅依据其他授权或者委托文件

C. C. 依据经过批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件

D. D. 依据内部审计人员的个人判断

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5484-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计不可以作为独立审计项目组织实施。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-05e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。

A. A.会议纪要

B. B.审计工作底稿

C. C.内部报告

D. D.外部通报

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e091-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。

A. A.重大缺陷

B. B.不重要缺陷

C. C.重要缺陷

D. D.一般缺陷

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-60e2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。

A. A、可靠性

B. B、完善性

C. C、健全性

D. D、普及性

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
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