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【判断题】在审计项目管理过程中,内部审计机构负责人与项目负责人应当充分履行职责,以确保审计质量,提高审计效率。( )

答案:A

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【判断题】内部审计与外部审计不得相互参阅审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-5350-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据( )编制审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4f16-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3452-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理主要包括下列目的( )。①实现内部审计目标;②促使内部审计资源得到充分和有效的利用;③提高内部审计质量,更好地履行内部审计职责;④促使内部审计活动符合内部审计准则的要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0bc9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f7b3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》所称审计工作底稿,是指( )在审计过程中所形成的工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-85c6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要对审计报告进行复核,审计组编制完成后即可报送。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4ef6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】经审会行使审计监督权,可以参与建设项目的工程招标、物资采购、质量评价等管理活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8495-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】在审计项目管理过程中,内部审计机构负责人与项目负责人应当充分履行职责,以确保审计质量,提高审计效率。( )

答案:A

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【判断题】内部审计与外部审计不得相互参阅审计报告。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计机构应当根据( )编制审计通知书。

A. A、批准前的年度审计计划和其他授权或者委托文件

B. B、内部审计人员的意愿

C. C、被审计单位的要求

D. D、批准后的年度审计计划和其他授权或者委托文件

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【单选题】内部审计机构应当建立健全( )制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。

A. A.审计报告的分级复核

B. B.审计人员培训

C. C.审计证据收集

D. D.审计项目选择

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A. A、MPR

B. B、MBL

C. C、MRP

D. D、MBP

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7430-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。

A. A、可以合理确信舞弊已经发生,并需要深入调查

B. B、未深入调查,尚无法合理确信舞弊已经发生

C. C、舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D. D、发现犯罪线索,并获得了应当移送司法机关处理的证据

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的管理主要包括下列目的( )。①实现内部审计目标;②促使内部审计资源得到充分和有效的利用;③提高内部审计质量,更好地履行内部审计职责;④促使内部审计活动符合内部审计准则的要求。

A. A、①②

B. B、①②④

C. C、①②③

D. D、①②③④

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0bc9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立指导、监督、分级复核和( )制度,并接受内部审计质量外部评估。

A. A. 内部审计质量评估

B. B. 内部审计人员考核

C. C. 审计项目招投标

D. D. 审计结果公告

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f7b3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》所称审计工作底稿,是指( )在审计过程中所形成的工作记录。

A. A、审计机关人员

B. B、内部审计人员

C. C、外部审计人员

D. D、政府人员

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-85c6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要对审计报告进行复核,审计组编制完成后即可报送。( )

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】经审会行使审计监督权,可以参与建设项目的工程招标、物资采购、质量评价等管理活动。( )
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