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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A、 A、实施专项审计

B、 B、进行舞弊检查

C、 C、评价社会审计组织的工作质量

D、 D、以上都是

答案:D

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c29d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】“使组织为虚假的交易事项支付款项”属于( )的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c28b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计项目质量控制的重点在于审计报告的撰写。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b7a1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d2e3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当对中介机构开展的受托业务进行( ),并对采用的审计结果负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0f0d-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ab05-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应在预算编制阶段事前介入,了解预算编制和调整情况;在年度预算执行期间对其执行情况进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9709-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】个人信息的作用控制指在检查组织是否在个人信息使用环节,采取访问控制措施防范对其非法访问,并在个人信息控制权发生转移时对接收方进行( ),并获得其安全使用的承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f343-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9e93-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A、 A、实施专项审计

B、 B、进行舞弊检查

C、 C、评价社会审计组织的工作质量

D、 D、以上都是

答案:D

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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相关题目
【单选题】在确定内管干部经济责任审计计划时应当突出监督重点,对资金(资产、资源)量大、下属单位多的重点单位,以及掌握重要经济决策权、执行权和管理权等关键岗位的内管干部履行经济责任情况,任期内至少审计( )次。

A. A.一

B. B.二

C. C.三

D. D.四

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c29d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】“使组织为虚假的交易事项支付款项”属于( )的情形。

A. A、损害组织经济利益的舞弊

B. B、谋取组织经济利益的舞弊

C. C、谋取社会经济利益的犯罪行为

D. D、谋取个人经济利益的犯罪行为

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c28b-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计项目质量控制的重点在于审计报告的撰写。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b7a1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。

A. A.被审计单位的反馈意见

B. B.审计人员的工作笔记

C. C.相关法律法规条文

D. D.审计计划

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】内部审计机构应当对中介机构开展的受托业务进行( ),并对采用的审计结果负责。

A. A.指挥、监督、检查和评价

B. B.指导、监督、检查和评价

C. C.指导、监查、检验和评价

D. D.指挥、监查、检验和评价

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0f0d-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。

A. A.集中统一

B. B.全面覆盖

C. C.权威高效

D. D.分级负责

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ab05-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】高校内部审计机构应在预算编制阶段事前介入,了解预算编制和调整情况;在年度预算执行期间对其执行情况进行( )。

A. A、季度审计

B. B、期前审计

C. C、期末审计

D. D、期中审计

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9709-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】个人信息的作用控制指在检查组织是否在个人信息使用环节,采取访问控制措施防范对其非法访问,并在个人信息控制权发生转移时对接收方进行( ),并获得其安全使用的承诺。

A. A、安全评估

B. B、信用评估

C. C、等级评估

D. D、网络评估

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f343-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】领导干部已离开任职岗位( )年以上的,无法正常实施经济责任审计的情况,一般不安排经济责任审计。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9e93-c01e-9f03cae47300.html
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