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【单选题】( )接受董事会或者最高管理层领导的方式主要包括报请董事会或者最高管理层批准审计工作事项;接受并完成董事会或者最高管理层的业务委派。

A、 A、执行机构

B、 B、内部审计机构

C、 C、监督机构

D、 D、股东大会

答案:B

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】跟踪审计重点关注建设项目从( )到( )各阶段关键环节和重要事项的真实性和合法性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-7c4c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-245c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( )编制后续审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f921-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1ae4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计整改约谈是指针对省总工会( )对本级(含直属单位、所属社团)或下级工会各类审计中被审计单位存在的系统性、苗头性、倾向性风险或审计整改不力等问题,采取正式谈话的方式进行提醒、警示和督促纠正的一种监督措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f7d1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9867-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5192-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当在审计项目完成后,及时( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f1eb-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】( )接受董事会或者最高管理层领导的方式主要包括报请董事会或者最高管理层批准审计工作事项;接受并完成董事会或者最高管理层的业务委派。

A、 A、执行机构

B、 B、内部审计机构

C、 C、监督机构

D、 D、股东大会

答案:B

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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相关题目
【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。

A. A、可以合理确信舞弊已经发生,并需要深入调查

B. B、未深入调查,尚无法合理确信舞弊已经发生

C. C、舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D. D、发现犯罪线索,并获得了应当移送司法机关处理的证据

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【多选题】跟踪审计重点关注建设项目从( )到( )各阶段关键环节和重要事项的真实性和合法性。

A. A.取得概算批复

B. B.竣工交付使用

C. C.竣工决算

D. D.竣工结算

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【单选题】对内部审计机构有管理权限的最高管理层是( )。

A. A、总经理和与总经理级别相当的人员

B. B、财务经理

C. C、监事会

D. D、人力资源部

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-245c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

A. A、潜匿

B. B、潜藏

C. C、隐匿

D. D、隐藏

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】内部审计人员应当根据( )编制后续审计报告。

A. A.后续审计的实施过程和结果

B. B.原始审计报告

C. C.被审计单位的反馈意见

D. D.内部审计机构的要求

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。

A. A.明确中介机构的工作标准

B. B.确定中介机构的报酬

C. C.规定双方的权利义务

D. D.解决争议的方式

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1ae4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计整改约谈是指针对省总工会( )对本级(含直属单位、所属社团)或下级工会各类审计中被审计单位存在的系统性、苗头性、倾向性风险或审计整改不力等问题,采取正式谈话的方式进行提醒、警示和督促纠正的一种监督措施。

A. A.审计工作(审计整改督查)领导小组

B. B.经费审查委员会

C. C.审计处

D. D.财务资产管理部

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。

A. A、编制原则、编制程序、编制方法

B. B、编制途径、编制手段、编制方法

C. C、编制程序、编制审查、编辑方法

D. D、编制原则、编制途径、编制方法

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,不包括( )。

A. A.内部环境

B. B.风险评估

C. C.控制活动

D. D.内部管理

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】内部审计人员应当在审计项目完成后,及时( )。

A. A. 出具审计报告

B. B. 收集整理相关信息和资料,做好归档工作

C. C. 与被审计单位沟通审计结果

D. D. 向领导汇报审计情况

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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