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【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。

A、 A、内部审计机构

B、 B、社会审计组织

C、 C、国家审计机关

D、 D、以上都是

答案:D

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f961-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。
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【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。
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【单选题】根据《工会会计制度》规定,应收款项应当按照( )入账。
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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-45ba-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据组织的性质、规模和特点,编制( ),以指导内部审计人员的工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-01fb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )负主要责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-fabf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-065a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-88fa-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】中期审计报告能取代项目终结后的审计报告。中期审计报告可以根据具体情况适当简化审计报告的要素或内容。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-49ce-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计与外部审计的协调,是指( )在审计工作中的沟通与合作。

A、 A、内部审计机构

B、 B、社会审计组织

C、 C、国家审计机关

D、 D、以上都是

答案:D

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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相关题目
【单选题】内部审计机构应当编制( )、年度审计计划、本机构人力资源计划和财务预算。

A. A. 月度审计计划

B. B. 季度审计计划

C. C. 中长期审计规划

D. D. 专项审计计划

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。

A. A.集中统一

B. B.全面覆盖

C. C.权威高效

D. D.分级负责

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

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【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。

A. A.现行适用法

B. B.目前适用法

C. C.未来适用法

D. D.将来适用法

解析:来源《工会会计制度》。

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【单选题】根据《工会会计制度》规定,应收款项应当按照( )入账。

A. A总额

B. B净额

C. C实际发生额

D. D实际回收额

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【单选题】各级审计机关要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,充分认识加强内部审计工作对( )单位内部管理、( )整合审计资源、( )审计监督整体效能、( )审计事业发展的重要意义。

A. A、强化、统筹、增强、推进

B. B、增强、强化、统筹、推进

C. C、增强、统筹、强化、推进

D. D、推进、统筹、强化、增强

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】内部审计机构应当根据组织的性质、规模和特点,编制( ),以指导内部审计人员的工作。

A. A、内部审计准则

B. B、审计方案

C. C、内部审计工作手册

D. D、审计工作底稿

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的( )负主要责任。

A. A. 合法性和合规性

B. B. 适当性和有效性

C. C. 真实性和完整性

D. D. 准确性和及时性

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-fabf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。

A. A.三分之一

B. B.三分之二

C. C.二分之一

D. D四分之一

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》适用于( )的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。

A. A、部分组织

B. B、各类组织

C. C、国有企业组织

D. D、民营企业组织

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-88fa-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】中期审计报告能取代项目终结后的审计报告。中期审计报告可以根据具体情况适当简化审计报告的要素或内容。( )

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-49ce-c01e-9f03cae47300.html
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