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【判断题】内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括:接受董事会或者最高管理层的领导;向董事会或者最高管理层报告工作。( )

答案:A

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7eee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取公开招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2868-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,以下不属于其主要内容的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1e08-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当在实施审计( )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-48f4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e091-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经济责任审计报告应当包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8b06-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部经济责任审计应当以内管干部任职期间( )为基础确定审计内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-862e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括:接受董事会或者最高管理层的领导;向董事会或者最高管理层报告工作。( )

答案:A

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据( ),内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。

A. A、重要性原则

B. B、成本效益原则

C. C、风险收益平衡原则

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【判断题】内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照公开、公正、公平的原则,采取公开招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2868-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制审计不包括下列哪项程序( )

A. A.编制项目审计方案

B. B.组成审计组

C. C.实施现场审查

D. D.汇总审计信息

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5976-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,以下不属于其主要内容的是( )。

A. A、年度审计计划的执行情况

B. B、审计发现的重要问题和建议

C. C、内部审计工作的效率和效果

D. D、月度审计计划的执行情况

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1e08-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当在实施审计( )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。

A. A、一

B. B、二

C. C、三

D. D、四

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-48f4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应将评价工作过程及结果记录于( )。

A. A.会议纪要

B. B.审计工作底稿

C. C.内部报告

D. D.外部通报

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e091-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经济责任审计报告应当包括( )。

A. A. 被审计内管干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、审计发现的主要问题和责任认定、审计案例

B. B. 被审计内管干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、审计发现的主要问题和责任认定、审计情况

C. C. 被审计内管干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、审计发现的主要问题和责任认定、审计建议

D. D. 被审计内管干部任职期间履行经济责任情况的总体评价、主要业绩、审计发现的主要问题和责任认定、审计建议

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-8b06-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部经济责任审计应当以内管干部任职期间( )为基础确定审计内容。

A. A. 公共资金、国有资产、国有资源的管理、分配和使用情况

B. B. 个人收入、支出情况

C. C. 家庭财产情况

D. D. 社会关系情况

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-862e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计档案材料应按( )个单元排列。

A. A. 二

B. B. 三

C. C. 四

D. D. 五

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fc11-c01e-9f03cae47300.html
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