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【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。

A、 A.内部审计和外部审计不需要在审计程序和方法上沟通,因为双方的审计重点完全不同

B、 B.内部审计与外部审计在任何情况下都不能互相交流审计工作底稿,以避免信息泄露

C、 C.在编制年度审计计划时,内部审计和外部审计应各自独立进行,无需考虑对方工作范围,以免相互干扰

D、 D.内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作,如提供必要的内部资料、协助沟通等,以促进外部审计顺利开展

答案:D

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-64e4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在编制年度审计计划前,重点调查了解情况以评价具体审计项目风险时,不需要关注( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2d91-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-d995-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作可以随意进行,无需遵循一定标准。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e8f7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当结合( )自我评估报告,确定审计内容及重点,实施内部控制审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5b56-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】落实统一领导、分级管理、分级负责、下审一级的工会审计工作体制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ef39-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】县级以上工会可根据全国总工会的有关规定, 结合下级工会的财力状况和工作需要, 对下级工会给予一般性转移支付补助。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a01f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目前期决策审计包括对项目建议书编制、可行性研究或核准备案以及报批报建等工作的审计,旨在确保前期决策的合规性、效率性和效果性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6c4c-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计与外部审计的协调工作对于企业审计工作的高效开展至关重要。以下关于两者协调工作的说法正确的是( )。

A、 A.内部审计和外部审计不需要在审计程序和方法上沟通,因为双方的审计重点完全不同

B、 B.内部审计与外部审计在任何情况下都不能互相交流审计工作底稿,以避免信息泄露

C、 C.在编制年度审计计划时,内部审计和外部审计应各自独立进行,无需考虑对方工作范围,以免相互干扰

D、 D.内部审计机构应当在外部审计对本组织开展审计时做好协调工作,如提供必要的内部资料、协助沟通等,以促进外部审计顺利开展

答案:D

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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相关题目
【单选题】以下关于内部审计机构利用外部专家服务的说法中,错误的是( )。

A. A.内部审计机构利用外部专家服务是为了获取相关、可靠和充分的审计证据,保证审计工作质量

B. B.外部专家需要对内部审计机构所形成的审计结论负责

C. C.内部审计机构聘请外部专家时,要对其独立性、客观性进行评价,需考虑外部专家与被审计单位之间是否存在重大利益关系等因素

D. D.在利用外部专家服务前,内部审计机构应当与外部专家签订书面协议,协议内容包括外部专家服务的目的、范围及相关责任、服务结果的预定用途等

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-64e4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。

A. A. 独立、客观

B. B. 独立、公正

C. C. 客观、公正

D. D. 独立、权威

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在编制年度审计计划前,重点调查了解情况以评价具体审计项目风险时,不需要关注( )。

A. A.组织的战略目标、年度目标及业务活动重点

B. B.相关业务活动的复杂性及其近期变化

C. C.被审计单位员工的工资待遇

D. D.相关人员的能力及其岗位的近期变动

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2d91-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内管干部对履行经济责任过程中的下列哪项行为应当承担直接责任()

A. A.授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反有关党内法规、法律法规、政策规定的。

B. B.违反单位内部管理规定造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

C. C.参与相关决策和工作时,没有发表明确的反对意见,相关决策和工作违反有关党内法规、法律法规、政策规定,或者造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

D. D.疏于监管,未及时发现和处理所管辖范围内本级或者下一级单位违反有关党内法规、法律法规、政策规定的问题,造成公共资金、国有资产、国有资源损失浪费,生态环境破坏,公共利益损害等后果的。

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-d995-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作可以随意进行,无需遵循一定标准。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e8f7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当结合( )自我评估报告,确定审计内容及重点,实施内部控制审计。

A. A.内部管理

B. B.内部控制

C. C.背部环境

D. D.内部审计

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5b56-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】落实统一领导、分级管理、分级负责、下审一级的工会审计工作体制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ef39-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。

A. A.样本风险

B. B.样本总体

C. C.审计风险

D. D.审计总体

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】县级以上工会可根据全国总工会的有关规定, 结合下级工会的财力状况和工作需要, 对下级工会给予一般性转移支付补助。

解析:解析答案:县级以上工会可根据全国总工会的有关规定, 结合下级工会的财力状况和工作需要, 对下级工会给予一般性转移支付补助和专项转移支付。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a01f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设项目前期决策审计包括对项目建议书编制、可行性研究或核准备案以及报批报建等工作的审计,旨在确保前期决策的合规性、效率性和效果性。( )

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6c4c-c01e-9f03cae47300.html
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