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【判断题】内部审计机构负责人应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

答案:A

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-bb3b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业要根据《江苏省内部审计工作规定》,编制内部审计工作业务流程和实务指南,严格遵守内部审计的各项规章制度,抓好审计立项、审计方案、审计实施、审计报告、审计处理、审计后续与跟踪等“六大环节”,把好核查关、定性关、评价关、成果关、整改关等“五大关口”,不断提高审计工作效率。下列( )“六大环节”的是。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cac7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0fc8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之前,应当征求( )的意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e1e5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应当判断是否需要深入检查,必要时可以提出( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f79b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a23c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】选取的样本应当有( ),具有与审计总体相似的特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-20e5-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员不需要关注被审计单位数字化环境对审计工作的影响。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ff01-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织外部相关机构和人员建立良好人际关系的目的不包括以下( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8794-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-065a-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【判断题】内部审计机构负责人应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

答案:A

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【判断题】单位对内部审计发现的问题,应当及时整改,整改的第一责任人为被审计单位的财务部负责人。( )

解析:解析:整改的第一责任人为被审计单位的主要负责人。来源审计署关于内部审计工作的规定、省政府江苏省内部审计工作规定。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-bb3b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业要根据《江苏省内部审计工作规定》,编制内部审计工作业务流程和实务指南,严格遵守内部审计的各项规章制度,抓好审计立项、审计方案、审计实施、审计报告、审计处理、审计后续与跟踪等“六大环节”,把好核查关、定性关、评价关、成果关、整改关等“五大关口”,不断提高审计工作效率。下列( )“六大环节”的是。( )

A. A. 审计立项

B. B. 审计方案

C. C. 审计实施

D. D. 审计培训

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】经审会应当于实施审计( )前,向被审计单位送达审计通知书。

A. A、7 日

B. B、3 日

C. C、10日

D. D、15日

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】内部审计机构做出外部审计工作质量评价结论之前,应当征求( )的意见。

A. A.外部审计机构的上级部门

B. B.组织外部的专家学者

C. C.组织内部有关部门和人员

D. D.同行业其他组织的内部审计机构

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】对于已采取纠正措施的事项,内部审计人员应当判断是否需要深入检查,必要时可以提出( )。

A. A.应在下次审计中予以关注

B. B.立即停止后续审计

C. C.对被审计单位进行处罚

D. D.重新制定审计方案

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理政策,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。属于( )的控制活动。

A. A、信息安全管理

B. B、系统变更管理

C. C、系统开发和采购管理

D. D、系统运行管理

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a23c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】选取的样本应当有( ),具有与审计总体相似的特征。

A. A.充分性

B. B.相似性

C. C.代表性

D. D.经济性

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-20e5-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员不需要关注被审计单位数字化环境对审计工作的影响。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ff01-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与组织外部相关机构和人员建立良好人际关系的目的不包括以下( )。

A. A.获得更多认同

B. B.获得更多支持

C. C.获得更多协助

D. D.获得更多对抗

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8794-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。

A. A.三分之一

B. B.三分之二

C. C.二分之一

D. D四分之一

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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