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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。

A、 A.一年开一次定期会议

B、 B.完全依靠双方的自觉沟通

C、 C.根据工作需要,灵活运用定期会议、不定期会面等多种沟通方式

D、 D.只通过电子邮件沟通

答案:未知

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】资金存放单位可在已开户银行将活期存款转为定期存款,以提高资金收益。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-3350-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】个人信息的作用控制指在检查组织是否在个人信息使用环节,采取访问控制措施防范对其非法访问,并在个人信息控制权发生转移时对接收方进行( ),并获得其安全使用的承诺。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f343-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的重要问题、审计结论、意见和建议。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3208-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ab05-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》只适用于企业内部审计机构。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5f7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-898c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】市(区)政府、泰州医药高新区管委会、农业开发区管委会应在( )前基本建立健全本地区内部审计制度体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b7ca-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计只适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部控制审计活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-68c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当在审计工作底稿中记录( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f033-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-9179-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。

A、 A.一年开一次定期会议

B、 B.完全依靠双方的自觉沟通

C、 C.根据工作需要,灵活运用定期会议、不定期会面等多种沟通方式

D、 D.只通过电子邮件沟通

答案:未知

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】资金存放单位可在已开户银行将活期存款转为定期存款,以提高资金收益。()

解析:解析:资金存放单位可在已开户银行将活期存款转为协定存款、通知存款,以提高资金收益。来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-3350-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】个人信息的作用控制指在检查组织是否在个人信息使用环节,采取访问控制措施防范对其非法访问,并在个人信息控制权发生转移时对接收方进行( ),并获得其安全使用的承诺。

A. A、安全评估

B. B、信用评估

C. C、等级评估

D. D、网络评估

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【判断题】内部审计机构应当及时向董事会或者最高管理层提交审计报告,审计报告应当清晰反映审计发现的重要问题、审计结论、意见和建议。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3208-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】按照“( )”总要求,谋划和推进工会经审工作。

A. A.集中统一

B. B.全面覆盖

C. C.权威高效

D. D.分级负责

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-ab05-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》只适用于企业内部审计机构。( )

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5f7e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-898c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】市(区)政府、泰州医药高新区管委会、农业开发区管委会应在( )前基本建立健全本地区内部审计制度体系。

A. A.2020年年底前

B. B.2021年年底前

C. C.2022年年底前

D. D.2023年年底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b7ca-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计只适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部控制审计活动。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-68c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当在审计工作底稿中记录( )。

A. A. 审计程序的执行过程、获取的审计证据,以及作出的审计结论

B. B. 审计发现的问题、审计意见和审计建议

C. C. 被审计单位的基本情况和审计过程中的沟通情况

D. D. 审计计划、审计程序和审计报告的主要内容

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f033-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】《全总经审会五年规划》中提到的主要任务有: 加强审查监督、深化工会预算执行审计、()、推动审计工作向管理拓展、推动审计工作向基层伸、健全审计整改长效机制。

A. A.深化工会企事业单位审计

B. B.深化工会建设项目审计

C. C.深化经济责任审计

D. D.开展政策落实跟踪审计

解析:来源《中华全国总工会第十八届经费审查委员会工作规划(2024—2028年)》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-9179-c01e-9f03cae47300.html
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