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【单选题】内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,不需要考虑( )特性。

A、 A.相关性

B、 B.客观性

C、 C.可靠性

D、 D.充分性

答案:B

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

审计技能竞赛题库
【单选题】下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。单位应当将内部审计( )以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-1a2b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-065a-c01e-9f03cae47300.html
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3.资金存放单位发现资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化,影响资金存放安全的,应当及时收回资金。( )
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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度
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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-1aa4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组应当要求被审计领导干部提交任职期间履行经济管理职责情况的书面材料,并于审计工作开始后( )日内送交审计组。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a2ad-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的编制过程中,评估审计发现问题的重要性时,应从( )两个方面进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-46c2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d2e3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c135-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,不需要考虑( )特性。

A、 A.相关性

B、 B.客观性

C、 C.可靠性

D、 D.充分性

答案:B

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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相关题目
【单选题】下属单位、分支机构较多或者实行系统垂直管理的单位,其内部审计机构应当对全系统的内部审计工作进行指导和监督。系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,在向本单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告的同时,应当及时向上一级单位的内部审计机构报告。单位应当将内部审计( )以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

A. A、工作报告、工作总结、审计报告、整改情况

B. B、工作计划、工作总结、审计报告、整改情况

C. C、工作计划、工作报告、审计报告、整改情况

D. D、工作计划、工作总结、审计报告、整改进程

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】经审会委员中具有审计、 财会专业知识的人员不少于( )。

A. A.三分之一

B. B.三分之二

C. C.二分之一

D. D四分之一

解析:来源《专业预审试行办法》(苏工审〔2023〕56号)。

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3.资金存放单位发现资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况恶化,影响资金存放安全的,应当及时收回资金。( )

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】内部审计机构应当建立审计工作底稿( )保管制度

A. A、复制

B. B、监督

C. C、保管

D. D、检查

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。

A. A、审计监督

B. B、审计调查

C. C、审计回访

D. D、审计督察

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】审计组应当要求被审计领导干部提交任职期间履行经济管理职责情况的书面材料,并于审计工作开始后( )日内送交审计组。

A. A、5

B. B、6

C. C、7

D. D、8

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a2ad-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的编制过程中,评估审计发现问题的重要性时,应从( )两个方面进行。

A. A.性质和金额

B. B.时间和空间

C. C.内部和外部

D. D.主观和客观

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-46c2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A. A.公正性原则

B. B.客观性原则

C. C.自主性原则

D. D.诚信原则

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的附件应当包括针对审计过程、审计中发现问题所作出的具体说明,以及( )。

A. A.被审计单位的反馈意见

B. B.审计人员的工作笔记

C. C.相关法律法规条文

D. D.审计计划

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。

A. A.3

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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