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【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。

A、 A. 口头沟通

B、 B. 肢体沟通

C、 C. 书面沟通

D、 D. 无以上选项

答案:B

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4ef0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。
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【单选题】物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价,是( )与管理审计的融合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-7c32-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,( )应当在复核意见中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-97dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省工会审计整改约谈办法(试行)》所称约谈的对象为被审计单位( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f989-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】除涉密事项外,内部审计机构可考虑下列因素对内部审计业务实施外包,其中不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1061-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-74b6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4104-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b65f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员处理人际关系时,以下( )不是主要的沟通方式。

A、 A. 口头沟通

B、 B. 肢体沟通

C、 C. 书面沟通

D、 D. 无以上选项

答案:B

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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相关题目
【单选题】( )应当定期对内外部审计的协调工作进行评估,并根据评估结果及时调整、改进内外部审计协调工作。

A. A.内部审计机构的普通员工

B. B.外部审计机构负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位的管理层

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】审计机关要加大对备案材料的研究和分析力度,将其作为编制( )的参考依据。

A. A、季度审计项目计划

B. B、月度审计项目计划

C. C、半年度审计项目计划

D. D、年度审计项目计划

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】物资采购审计是对物资采购全过程实施的监督和评价,是( )与管理审计的融合。

A. A、财务管理

B. B、管理采购

C. C、财务审计

D. D、物资采购

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。

A. A、可靠性

B. B、完善性

C. C、健全性

D. D、普及性

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】如果发现审计工作底稿存在问题,( )应当在复核意见中加以说明,并要求相关人员补充或者修改审计工作底稿。

A. A、内部审计人员

B. B、复核人员

C. C、领导

D. D、被审计机关

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】《江苏省工会审计整改约谈办法(试行)》所称约谈的对象为被审计单位( )。

A. A.法定代表人

B. B.主要负责人

C. C.有关审计整改直接责任人

D. D.工会财务资产管理部门负责人

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】除涉密事项外,内部审计机构可考虑下列因素对内部审计业务实施外包,其中不包括( )。

A. A.内部审计机构现有的资源无法满足工作目标要求

B. B.内部审计人员缺乏特定的专业知识或技能

C. C.内部审计机构不想承担审计责任

D. D.聘请中介机构符合成本效益原则

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1061-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-74b6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告征求意见稿应当由( )签字,最终出具的审计报告应当有内部审计机构负责人的签名或内部审计机构的公章。

A. A.审计组组长

B. B.审计项目负责人

C. C.内部审计机构负责人

D. D.被审计单位负责人

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-4104-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?

A. A、4个

B. B、5个

C. C、6个

D. D、7个

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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