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【单选题】以下( )不属于内部审计人员处理人际关系时采用的沟通类型。

A、 A. 人员沟通

B、 B. 设备沟通

C、 C. 组织沟通

D、 D. 无以上选项

答案:B

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

审计技能竞赛题库
【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等,开展春游秋游,为会员购买当地公园年票。会费不足部分可以用工会经费弥补,弥补部分不超过基层工会当年会费收入的()倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-16e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当外部审计对组织开展审计时,内部审计机构以下哪种做法正确( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4856-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3fd2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-da0d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d4af-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-426c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当在实施审计( )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-48f4-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-2c05-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )不属于内部审计人员处理人际关系时采用的沟通类型。

A、 A. 人员沟通

B、 B. 设备沟通

C、 C. 组织沟通

D、 D. 无以上选项

答案:B

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等,开展春游秋游,为会员购买当地公园年票。会费不足部分可以用工会经费弥补,弥补部分不超过基层工会当年会费收入的()倍。

A. A:二

B. B:三

C. C:四

D. D:五

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

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【单选题】当外部审计对组织开展审计时,内部审计机构以下哪种做法正确( )。

A. A.完全置身事外,让外部审计独立进行

B. B.对外部审计工作进行干扰,以维护组织利益

C. C.做好协调工作,促进外部审计顺利开展

D. D.只在外部审计结束后进行简单沟通

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计与外部审计协调工作不包括以下哪项( )。

A. A.阻碍外部审计工作

B. B.与外部审计机构和人员的沟通

C. C.配合外部审计工作

D. D.利用外部审计工作成果

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】企业履行内审工作主体责任不包括( )。

A. A. 强化内审领导责任和工作责任的落实

B. B. 每年向主管部门报送企业内审计划及计划落实情况

C. C. 对所购买的社会审计服务加强质量监督

D. D. 拒绝接受指导和监督

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】审计组应当在实施必要的审计程序后,及时编制审计报告,并( )。

A. A.直接提交给内部审计机构负责人

B. B.征求被审计对象的意见

C. C.自行修改完善后提交给上级部门

D. D.等待被审计单位主动反馈意见

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】审计报告日期,一般以( )作为报告日期。

A. A.内部审计机构负责人签发日

B. B.审计组组长签发日

C. C.被审计单位负责人签发日

D. D.审计项目完成日

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】内部审计机构应当在实施审计( )日前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。

A. A、一

B. B、二

C. C、三

D. D、四

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

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【判断题】内部审计,是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。( )

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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