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【单选题】内部审计质量控制分为( )。

A、 A.内部审计机构质量控制和内部审计人员质量控制

B、 B.内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制

C、 C.内部审计过程质量控制和内部审计结果质量控制

D、 D.内部审计计划质量控制和内部审计执行质量控制

答案:B

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会会计制度》规定,新制度下新增的基层工会支出类主要科目是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3a5c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0093-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-51dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-91dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fd07-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4676-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】高校内部审计应着眼于促进机制建设,立足于促进问题解决,通过与相关部门合作促进学校事业发展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-c355-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0afd-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计质量控制分为( )。

A、 A.内部审计机构质量控制和内部审计人员质量控制

B、 B.内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制

C、 C.内部审计过程质量控制和内部审计结果质量控制

D、 D.内部审计计划质量控制和内部审计执行质量控制

答案:B

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】根据《工会会计制度》规定,新制度下新增的基层工会支出类主要科目是( )。

A. A业务支出

B. B累计摊销

C. C职工服务支出

D. D安排预算稳定调节基金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3a5c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A. A、充分性、合理性

B. B、充分性、有效性

C. C、及时性、合理性

D. D、及时性、有效性

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】审计通知书中应包含需要被审计单位提供的( )。

A. A、资料及其他必要的协助要求

B. B、全部财务报表

C. C、所有员工名单

D. D、企业发展战略

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-51dc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。

A. A. 经济责任审计结果报告

B. B. 经济责任审计详细报告

C. C. 经济责任审计初步报告

D. D. 经济责任审计补充报告

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。

A. A、关闭状态

B. B、防范状态

C. C、开启状态

D. D、最新状态

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fd07-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不需要建立健全审计报告分级复核制度。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e495-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】若想及时有效地进行内部审计与外部审计之间的协调,比较合适的方式是( )。

A. A.一年开一次定期会议

B. B.完全依靠双方的自觉沟通

C. C.根据工作需要,灵活运用定期会议、不定期会面等多种沟通方式

D. D.只通过电子邮件沟通

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-4676-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】高校内部审计应着眼于促进机制建设,立足于促进问题解决,通过与相关部门合作促进学校事业发展。

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0afd-c01e-9f03cae47300.html
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