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【判断题】内部审计项目质量控制的重点在于审计报告的撰写。( )

答案:B

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】经济责任审计立项后,审计机构应当根据审计工作量和实际工作的需要,安排与审计任务相适应的审计人员组成审计组,并指定审计组组长,明确审计人员分工。审计组实行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a127-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】网络安全审计从审计级别上可分为( )三种类型。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ee7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3db2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】关注境外机构是否建立健全法律风险防范机制,严格执行重大决策、合同的审核与管理程序,是否存在盲目开展境外 业务造成损失或者风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e8b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计单位自接到审计组的审计报告之日起15日内,应当向审计组回复书面审计意见。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-23fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的( )分析。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-818a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5ed0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于内部审计机构根据审计计划开展活动的说法,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2f5d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业中的集团公司必须设立审计法务部,其他企业一律不能设立该部门。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-dcbf-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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判断题
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【判断题】内部审计项目质量控制的重点在于审计报告的撰写。( )

答案:B

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

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【单选题】经济责任审计立项后,审计机构应当根据审计工作量和实际工作的需要,安排与审计任务相适应的审计人员组成审计组,并指定审计组组长,明确审计人员分工。审计组实行( )。

A. A、组长负责制

B. B、项目经理负责制

C. C、部门经理负责制

D. D、部门主管负责制

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a127-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】网络安全审计从审计级别上可分为( )三种类型。

A. A、系统级审计、应用级审计和用户级审计

B. B、初步审计、过渡期审计和结束期审计

C. C、一级审计、二级审计和三级审计

D. D、初级审计、中级审计和高级审计

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ee7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据已查明的事实,对被审计单位( )的适当性和有效性作出的评价。

A. A.业务活动、内部控制和风险管理

B. B.财务报表

C. C.经营策略

D. D.人员管理

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-3db2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】关注境外机构是否建立健全法律风险防范机制,严格执行重大决策、合同的审核与管理程序,是否存在盲目开展境外 业务造成损失或者风险。

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-e8b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计单位自接到审计组的审计报告之日起15日内,应当向审计组回复书面审计意见。( )

解析:来源《中国工会审计条例》。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-23fa-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】绩效审计报告应当反映绩效审计评价标准的选择、确定及沟通过程等重要信息,包括必要的( )分析。

A. A、局限性

B. B、客观性

C. C、准确性

D. D、可靠性

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-818a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部控制缺陷包括( )和运行缺陷。内部审计人员应当根据内部控制审计结果,结合相关管理层的自我评估,综合分析后提出内部控制缺陷认定意见,按照规定的权限和程序进行审核后予以认定。

A. A.自然灾害

B. B.市场因素

C. C.设计缺陷

D. D.行业技术

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5ed0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下关于内部审计机构根据审计计划开展活动的说法,正确的是( )。

A. A. 只能严格按照批准后的审计计划执行,不能调整

B. B. 若有必要调整审计计划,无需遵循规定程序

C. C. 应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动,必要时按规定程序调整

D. D. 可以自行决定是否按照审计计划执行

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-2f5d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业中的集团公司必须设立审计法务部,其他企业一律不能设立该部门。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-dcbf-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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