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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。

A、 A.审计计划

B、 B.审计实施过程

C、 C.审计结果

D、 D.工作过程及结果

答案:D

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

审计技能竞赛题库
【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-2c6a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】外部审计机构应当对外部专家所选用的假设、方法及其工作结果负责
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-74b6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-e78f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3550-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不必遵守本准则。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-784c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】获取审计证据应当考虑成本与效益的对比,尤其对于重要审计事项,应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-8242-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-893a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展信息与沟通要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部信息传递、财务报告、( )等规定为依据,结合本组织的内部控制,对信息收集处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价。
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【单选题】准则中提到的评价外部审计工作质量主要是针对外部审计的( )。

A、 A.审计计划

B、 B.审计实施过程

C、 C.审计结果

D、 D.工作过程及结果

答案:D

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】工会在发生会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正时,除工会会计制度另有规定外,一般采用( )进行会计处理。

A. A.现行适用法

B. B.目前适用法

C. C.未来适用法

D. D.将来适用法

解析:来源《工会会计制度》。

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解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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B. B.审计实施过程

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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【判断题】内部审计机构提交工作报告时,还应当对年度审计计划、财务预算和人力资源计划执行中出现的重大偏差及原因做出说明,并提出改进措施。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不必遵守本准则。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-784c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。

A. A. 管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

B. B. 企业经营收入预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

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解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。

A. A. 5个工作日

B. B. 10个工作日

C. C. 15个工作日

D. D. 20个工作日

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】内部审计人员开展信息与沟通要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中有关内部信息传递、财务报告、( )等规定为依据,结合本组织的内部控制,对信息收集处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性进行审查和评价。

A. A.信息收集

B. B.财务系统

C. C.信息系统

D. D.信息报告

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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