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【单选题】审计档案工作不包括以下哪个环节?( )

A、 A.审计档案材料的销毁

B、 B.审计档案材料的收集

C、 C.审计档案材料的整理

D、 D.审计档案材料的利用

答案:A

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【判断题】内部审计与外部审计之间的协调,可以通过定期会议、不定期会面或者其他沟通方式进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-54cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应注明()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-55e2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计档案材料只需要真实完整,无需考虑其规范性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-094f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d617-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6a4c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及( )情况进行审计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-125b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1aaf-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于2人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-2238-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关在审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的,应当在审计报告中注明。( )
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】审计档案工作不包括以下哪个环节?( )

A、 A.审计档案材料的销毁

B、 B.审计档案材料的收集

C、 C.审计档案材料的整理

D、 D.审计档案材料的利用

答案:A

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【判断题】内部审计与外部审计之间的协调,可以通过定期会议、不定期会面或者其他沟通方式进行。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-54cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计通知书中应注明()。

A. A、内部审计机构的印章和签发日期

B. B、审计费用

C. C、审计结果预计发布时间

D. D、被审计单位的法定代表人

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-55e2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计档案材料只需要真实完整,无需考虑其规范性。( )

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-094f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。

A. A.内部审计机构负责人

B. B.审计项目负责人及相关人员

C. C.组织适当管理层

D. D.上级审计部门

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6a4c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本单位的要求,对本单位及所属单位发展规划、战略决策、重大措施以及( )情况进行审计

A. A、月度业务计划执行

B. B、年度业务计划执行

C. C、季度业务计划执行

D. D、半年度业务计划执行

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-125b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。

A. A.样本误差

B. B.样本方差

C. C.样本标准差

D. D.样本平均值

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1aaf-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】向有关单位和个人进行调查时,审计人员应当不少于2人。( )

解析:来源《中国工会审计条例》。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-2238-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计机关在审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现并且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。审计机关审计时利用内部审计成果的,应当在审计报告中注明。( )

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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