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【单选题】电子审计档案应当采用符合国家标准的文件存储格式,确保能够( )有效读取。

A、 A.短期

B、 B.中期

C、 C.长期

D、 D.不定期

答案:C

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-a429-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-60e2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同,物资采购审计可以采取项目管理式审计和( )两种模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-6f80-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】基层工会经费支出范围包括:职工活动支出、维权支出、业务支出、()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1a0a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计通知书的( ),根据《内部审计基本准则》,制定《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4480-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】确定具体实施审计项目的中介机构时,不可以采用的方式是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2700-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0758-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】电子审计档案应当采用符合国家标准的文件存储格式,确保能够( )有效读取。

A、 A.短期

B、 B.中期

C、 C.长期

D、 D.不定期

答案:C

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【判断题】 内信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ab7f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】通过对房产管理内部控制的了解、记录和对房产管理内部控制的多项测试后,审计人员应在审计报告中对房产管理内部控制设计的( )和是否有效运行作出评价,说明内部控制薄弱环节及风险因素,并提出改进措施。

A. A、可靠性

B. B、完善性

C. C、健全性

D. D、普及性

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】下列不属于内部控制缺陷的是( )。

A. A.重大缺陷

B. B.不重要缺陷

C. C.重要缺陷

D. D.一般缺陷

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】根据组织的管理模式和要求、物资采购业务量的大小、内部审计机构资源等的不同,物资采购审计可以采取项目管理式审计和( )两种模式。

A. A、项目参与式审计

B. B、过程管理式审计

C. C、资源管理式审计

D. D、过程参与式审计

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【多选题】基层工会经费支出范围包括:职工活动支出、维权支出、业务支出、()。

A. A:资本性支出

B. B:事业支出

C. C:职工集体福利支出

D. D:其他支出

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

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【单选题】采用邀请招标的,审查接受邀请的投标单位是否具有良好信誉、资质和财务状况,是否邀请至少( )个以上投标人参加。

A. A、二

B. B、三

C. C、四

D. D、五

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-778c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】为了规范审计通知书的( ),根据《内部审计基本准则》,制定《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》。

A. A、规范与送达

B. B、法定与规范

C. C、编制与送达

D. D、编制与规范

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-4480-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】执行分析程序时,应当考虑信息之间的( ),以免得出不恰当的审计结论。

A. A.可靠性

B. B.相关性

C. C.相似性

D. D.代表性

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3090-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】确定具体实施审计项目的中介机构时,不可以采用的方式是( )。

A. A.公开招标

B. B.内部指定

C. C.邀请招标

D. D.定向谈判

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2700-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统风险是指潜在影响业务的信息系统相关事件构成,包括不确定的频率以及重要性、符合业务的目的和目标的挑战以及追求机会的不确定性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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