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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )

答案:B

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1c77-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-ee05-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-dc3d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构与外部专家签订的书面协议中不包括( )内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-62fa-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计报告的正文只需要包括审计概况和审计结论即可。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e0df-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】全面审计法是对物资采购涉及到的每一个环节、每一项资料和资料的每一个方面进行全面审计的一种方法。优点是细致、审核质量高,缺点是效率低、成本高。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8d81-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计计划一般不包括以下哪种类型?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-25e9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员进行舞弊检查时,应当设计适当的( ),以确定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b5f7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )主要针对其他审计程序已识别的或内外部检查已披露的风险事项进行的延伸审计和核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d9e9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )

答案:B

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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【单选题】内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当( )提交工作报告。

A. A、每年至少一次

B. B、每年至少四次

C. C、每月至少一次

D. D、每年至多四次

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1c77-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据审计内容和审计评价的需要,合理选择( )评价指标。

A. A、定质和定期

B. B、定质和定量

C. C、定性和定量

D. D、定纲和定限

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计

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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。

A. A.30;60

B. B.10;60

C. C.10;90

D. D.30;90

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计机构与外部专家签订的书面协议中不包括( )内容。

A. A.外部专家的家庭住址

B. B.外部专家服务的目的、范围及相关责任

C. C.外部专家服务结果的预定用途

D. D.在审计报告中可能提及外部专家的情形

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

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【判断题】审计报告的正文只需要包括审计概况和审计结论即可。( )

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e0df-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】全面审计法是对物资采购涉及到的每一个环节、每一项资料和资料的每一个方面进行全面审计的一种方法。优点是细致、审核质量高,缺点是效率低、成本高。

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-8d81-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计计划一般不包括以下哪种类型?( )

A. A.月度审计计划

B. B.年度审计计划

C. C.项目审计方案

D. D.以上都包括

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-25e9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员进行舞弊检查时,应当设计适当的( ),以确定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因。

A. A、舞弊评估程序

B. B、舞弊排除程序

C. C、舞弊搜寻程序

D. D、舞弊检查程序

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】( )主要针对其他审计程序已识别的或内外部检查已披露的风险事项进行的延伸审计和核查。

A. A、定向核查

B. B、随机检查

C. C、抽样核查

D. D、重点审计

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d9e9-c01e-9f03cae47300.html
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