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【单选题】中介机构完成审计项目工作后,内部审计机构应当督促其按照( )汇总整理并及时提交审计项目的档案资料。

A、 A.审计档案管理相关规定

B、 B.中介机构自己的规定

C、 C.组织的规定

D、 D.内部审计机构的规定

答案:A

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5330-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计内管干部及被审计单位,应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-df67-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会会计是核算、反映、监督工会( )的专业会计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-330e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-fac1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0222-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国有企业、地方金融机构应在( )前建立健全内部审计工作制度?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a7d0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的专业胜任能力进行评价,考虑其专业资格、专业经验与声望等
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-7844-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织中信息技术管理人员的责任不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9170-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】中介机构完成审计项目工作后,内部审计机构应当督促其按照( )汇总整理并及时提交审计项目的档案资料。

A、 A.审计档案管理相关规定

B、 B.中介机构自己的规定

C、 C.组织的规定

D、 D.内部审计机构的规定

答案:A

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】审计通知书送达被审计单位,必要时可以( )。

A. A、抄送组织内部相关部门

B. B、向社会公开

C. C、征求被审计单位上级部门意见

D. D、征求被审计单位员工意见

解析:来源《第2102号内部审计具体准则——审计通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-5330-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。

A. A.样本风险

B. B.样本总体

C. C.审计风险

D. D.审计总体

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计内管干部及被审计单位,应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-df67-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会会计是核算、反映、监督工会( )的专业会计。

A. A预算执行和经济活动

B. B预算执行和财务状况

C. C财务状况和收支情况

D. D收支情况和预算执行

解析:来源《工会会计制度》。

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【单选题】内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者( )。

A. A、分级管理

B. B、单一管理

C. C、统一管理

D. D、分散管理

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-fac1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计整改约谈对象接到约谈通知后,应按照时间要求准时参加,无正当理由不得拒绝参加,不得委托他人参加。( )

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-0222-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】国有企业、地方金融机构应在( )前建立健全内部审计工作制度?( )

A. A.2020年年底前

B. B.2021年年底前

C. C.2022年年底前

D. D.2023年年底前

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a7d0-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的专业胜任能力进行评价,考虑其专业资格、专业经验与声望等

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-7844-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员在选取样本时应当对业务活动中存在重大差异或者缺陷的风险以及审计过程中的检查风险进行评估,并充分考虑因抽样引起的抽样风险。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2725-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】组织中信息技术管理人员的责任不包括( )。

A. A、信息系统的开发、运行和维护

B. B、信息技术相关的内部控制的设计、执行

C. C、实施信息系统审计工作并出具审计报告

D. D、信息技术相关的内部控制的监控

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9170-c01e-9f03cae47300.html
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