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【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。

A、 A.定性方式

B、 B.定量方式

C、 C.定性定量相结合的方式

D、 D.以上都可以

答案:D

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】工会资金结余,是指工会年度预算执行终了,预算收入实际完成数扣除预算支出和工会结转资金后剩余的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-2fee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-dc3d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9d1e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】绩效审计报告中的绩效评价应当根据审计目标和审计证据作出,可以分为( )。当审计风险较大,难以做出总体评价时,可以只做分项评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-834c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员不需要关注被审计单位数字化环境对审计工作的影响。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ff01-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-1aa4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】相关部门确定具体实施审计项目的中介机构可采取的形式不包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1364-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】内部审计机构可以采用( )对中介机构的工作质量进行评价。

A、 A.定性方式

B、 B.定量方式

C、 C.定性定量相结合的方式

D、 D.以上都可以

答案:D

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】工会资金结余,是指工会年度预算执行终了,预算收入实际完成数扣除预算支出和工会结转资金后剩余的( )。

A. A.货币资金

B. B.流动资金

C. C.结转资金

D. D.工会资金

解析:来源《工会会计制度》。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-2fee-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a308-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计内管干部对经济责任审计报告有异议的,可以自收到审计报告之日起( )日内,向党委(党组)或党委(党组)审计委员会提出申诉。党委(党组)或党委(党组)审计委员会应当组成复查工作小组,并要求原审计组人员等回避,自收到申诉之日起( )日内作出复查决定。

A. A.30;60

B. B.10;60

C. C.10;90

D. D.30;90

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )

A. A、数据输入

B. B、数据处理

C. C、数据输出

D. D、数据存储

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。

A. A.采集和处理过程

B. B.存储和备份过程

C. C.传输和加密过程

D. D. 分析和应用过程

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】绩效审计报告中的绩效评价应当根据审计目标和审计证据作出,可以分为( )。当审计风险较大,难以做出总体评价时,可以只做分项评价。

A. A、风险评价和控制评价

B. B、总体评价和分项评价

C. C、总体评价和部分评价

D. D、基本评价和分项评价

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-834c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员不需要关注被审计单位数字化环境对审计工作的影响。( )

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-ff01-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行 ( ),督促其落实整改意见,执行审计决定。

A. A、审计监督

B. B、审计调查

C. C、审计回访

D. D、审计督察

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】相关部门确定具体实施审计项目的中介机构可采取的形式不包括( )

A. A.公开招标

B. B.邀请招标

C. C.随意指定

D. D.定向谈判

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1364-c01e-9f03cae47300.html
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