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【单选题】内部审计业务部分外包是指( )

A、 A.内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告

B、 B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告

C、 C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告

D、 D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告

答案:B

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【判断题】根据《工会预算管理办法》,各级工会预算一经批准,原则上不作调整。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-5992-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】. 建设项目的特点包括单件性、具有一定的约束条件、具有完整的生命周期和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-550e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-967e-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计应当在对内部控制重要部分评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6d30-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量之前,不需要考虑的因素是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d605-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-70d0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-9245-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c135-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】按照组织合同管理的权限和程序,内部审计机构可以负责起草或者参与起草业务外包合同(业务约定书),正式签订前应当将合同文本提交组织的法律部门审查,或征求法律顾问或律师的意见,以规避其中的法律风险。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-2ce6-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴应由所在基层工会承担。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1ee2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计业务部分外包是指( )

A、 A.内部审计机构将一个或多个审计项目委托中介机构实施,并由中介机构编制审计项目的审计报告

B、 B.一个审计项目中,内部审计机构将部分业务委托给中介机构实施,内部审计机构根据情况利用中介机构的业务成果,编制审计项目的审计报告

C、 C.内部审计机构将部分审计项目委托给中介机构,自己完成剩余部分,并分别编制审计报告

D、 D.内部审计机构和中介机构共同完成一个审计项目,共同编制审计报告

答案:B

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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解析:解析:《工会预算管理办法》第四十八条,各级工会预算一经批准,原则上不作调整。

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【单选题】. 建设项目的特点包括单件性、具有一定的约束条件、具有完整的生命周期和( )。

A. A.投资小、周期短

B. B.投资小、周期长

C. C.投资大、周期短

D. D.投资大、周期长

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-550e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经( )批准,但国家有关部门依法进行查阅的除外。

A. A、内部审计机构负责人或者其主管领导

B. B、被审计单位负责人

C. C、审计机关负责人

D. D、任何领导

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【判断题】内部控制审计应当在对内部控制重要部分评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量之前,不需要考虑的因素是( )。

A. A.评价活动的必要性

B. B.外部审计机构的收费标准

C. C.评价活动的可行性

D. D.评价活动预期结果的有效性

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】审计机关应当加强对内部审计工作的指导和监督,明确负责内部审计指导监督工作的职能机构和专职人员,履行下列职责( )

A. A、推动并督促单位建立内部审计制度

B. B、指导单位统筹安排内部全部审计工作计划,突出审计重点

C. C、指导和监督内部审计机构履行职责,检查和评估内部审计业务质量

D. D、总结、交流内部审计工作方法,按有关规定表彰成绩显著的内部审计机构和内部审计人员

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】被审计领导干部所在部门、单位提供的会计资料数据与审计后的认定数据相符,可视为( )真实地反映了被审计领导干部所在部门、单位财务收支情况;

A. A、审计资料

B. B、会计资料

C. C、采购资料

D. D、管理资料

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。

A. A.3

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【判断题】按照组织合同管理的权限和程序,内部审计机构可以负责起草或者参与起草业务外包合同(业务约定书),正式签订前应当将合同文本提交组织的法律部门审查,或征求法律顾问或律师的意见,以规避其中的法律风险。( )

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【判断题】基层工会专职工作人员的工资、奖励、补贴应由所在基层工会承担。()

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

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