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【单选题】根据本指南,审计报告是指( )根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

A、 A.内部审计人员

B、 B.外部审计人员

C、 C.被审计单位

D、 D.审计机关

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

审计技能竞赛题库
【单选题】信息系统审计人员的责任是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-92f6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】加强日常监督。审计机关要加强对被审计单位内部审计工作的指导监督,及时掌握内部审计机构依法履行职责情况,通过( )、( )、( )等方式,总结推广开展内部审计工作的经验和做法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-5082-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f443-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】对审计中发现的问题采取纠正措施是内部审计人员的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-015f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-1aaf-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】分析程序一般包括下列基本内容( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-33e2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计业务外包管理的关键环节一般不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-11dd-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】各级工会经审会对所有管理使用工会资金、资产、资源的地方工会及其部门、直属 单位和所属社团、产业工会、基层工会审查审计,做到无遗漏、无例外。对各级没有资金、资产、资源管理权限的工会组织,一般没有监督职责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f0a1-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-0afd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据本指南,审计报告是指( )根据审计计划对审计事项实施审计后,作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。

A、 A.内部审计人员

B、 B.外部审计人员

C、 C.被审计单位

D、 D.审计机关

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】信息系统审计人员的责任是( )。

A. A、信息系统的开发、运行和维护

B. B、信息技术相关的内部控制的监控

C. C、信息技术相关的内部控制的设计、执行

D. D、实施信息系统审计工作并出具审计报告

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】加强日常监督。审计机关要加强对被审计单位内部审计工作的指导监督,及时掌握内部审计机构依法履行职责情况,通过( )、( )、( )等方式,总结推广开展内部审计工作的经验和做法。

A. A、现场交流、经验研讨、经验调查

B. B、经验交流、座谈研讨、现场调研

C. C、座谈交流、现场研讨、经验调研

D. D、座谈交流、现场调研、经验分享

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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【单选题】《江苏省总工会经费审查委员会审计整改四联清单管理办法(试行)》开始试行时间为( )。

A. A.2023年9月

B. B.2023年11月

C. C.2023年12月

D. D.2024年1月

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【判断题】对审计中发现的问题采取纠正措施是内部审计人员的责任。( )

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计人员应当根据( ),采用适当的方法,推断审计总体误差。

A. A.样本误差

B. B.样本方差

C. C.样本标准差

D. D.样本平均值

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

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【单选题】分析程序一般包括下列基本内容( )。

A. A.当期信息与历史信息相比较

B. B.当期信息与预测、计划或者预算信息相比较

C. C.当期信息与内部审计人员预期信息相比较

D. D.被审计单位信息与未被审计单位相关信息相比较

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】内部审计业务外包管理的关键环节一般不包括( )。

A. A.选择中介机构

B. B.制定内部审计计划

C. C.签订业务外包合同(业务约定书)

D. D.评价中介机构的工作质量

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【判断题】各级工会经审会对所有管理使用工会资金、资产、资源的地方工会及其部门、直属 单位和所属社团、产业工会、基层工会审查审计,做到无遗漏、无例外。对各级没有资金、资产、资源管理权限的工会组织,一般没有监督职责。( )

解析:解析:对各级没有资金、资产、资源管 理权限的工会组织,通过专项审计调查行使监督职责,做到无盲区、无死角。来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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【判断题】项目管理主要包括内部审计机构运行过程中的一般性行政管理。部门管理主要包括内部审计机构对审计项目业务工作的管理与控制。( )

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1227-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】纸质审计档案的卷内材料无需注明顺序编号。( )

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

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