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【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。

A、 A.审计周期较短

B、 B.审计项目内容简单

C、 C.组织适当管理层不需要掌握审计项目进展信息

D、 D.审计周期过长

答案:D

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】内部审计机构可以聘请其他专业机构或者人员对审计项目的某些特殊问题进行鉴定,并将( )作为审计证据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7540-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从( )方面保持应有的职业谨慎。
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【判断题】经审会行使审计监督权,可以参与建设项目的工程招标、物资采购、质量评价等管理活动。( )
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【单选题】内部审计机构应当推动经济责任审计结果的充分运用,推进单位健全经济责任审计( )、( )、( )等制度。
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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。
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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-1ae4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-73a6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6546-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》,制定该准则的目的不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d0d3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计除了具备传统审计的权威性、客观性、公平性等特点外, 还具备一些独特的特点,如( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-ecd1-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】以下( )情况内部审计人员可以在审计过程中提交中期审计报告。

A、 A.审计周期较短

B、 B.审计项目内容简单

C、 C.组织适当管理层不需要掌握审计项目进展信息

D、 D.审计周期过长

答案:D

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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相关题目
【单选题】内部审计机构可以聘请其他专业机构或者人员对审计项目的某些特殊问题进行鉴定,并将( )作为审计证据。

A. A.鉴定结论

B. B.鉴定过程

C. C.鉴定人员

D. D.鉴定机构

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从( )方面保持应有的职业谨慎。

A. A、具有识别、检查舞弊的基本知识和技能,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险

B. B、根据被审计事项的重要性、单调性以及审计成本效益,合理关注和检查可能存在的舞弊行为

C. C、运用适当的审计职业判断直接报告舞弊行为

D. D、发现舞弊迹象时,应当及时向适当管理层报告,提出处罚的建议。

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】经审会行使审计监督权,可以参与建设项目的工程招标、物资采购、质量评价等管理活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-8495-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当推动经济责任审计结果的充分运用,推进单位健全经济责任审计( )、( )、( )等制度。

A. A、整改落实、情况通报、责任共担

B. B、责任追究、权责一致、情况通报

C. C、整改落实、责任追究、情况通报

D. D、责任追究、权责共担、权责一致

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。

A. A.后续审计方案

B. B.后续审计报告

C. C.审计计划

D. D.审计建议

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】业务外包合同(业务约定书)中关于工作质量要求的条款,主要是为了( )。

A. A.明确中介机构的工作标准

B. B.确定中介机构的报酬

C. C.规定双方的权利义务

D. D.解决争议的方式

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

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【单选题】采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员应当记录电子数据的( )。

A. A.采集和处理过程

B. B.存储和备份过程

C. C.传输和加密过程

D. D. 分析和应用过程

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【单选题】《第2103号内部审计具体准则——审计证据》适用于( )。

A. A、各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动

B. B、政府组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动

C. C、行政单位的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动

D. D、企业内部的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-6546-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》,制定该准则的目的不包括( )。

A. A. 规范内部审计机构对外部审计工作质量的评价工作

B. B. 加强对外部审计机构的监管力度

C. C. 有效利用外部审计成果

D. D. 提高内部审计效率和效果

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】信息系统审计除了具备传统审计的权威性、客观性、公平性等特点外, 还具备一些独特的特点,如( )。

A. A、突破物理区域限制,开展远程非现场审计

B. B、信息系统工作难以理化,审计评价时只需要定性不需要定量

C. C、信息系统审计的内容不需要太广泛

D. D、审计人员不需要较高的信息化知识和技能

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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