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【单选题】审计建议是针对审计中发现的被审计单位业务活动、内部控制和风险管理等方面存在的主要问题,以及其他需要进一步完善提高的事项,在( )的基础上,提出有价值的建议。

A、 A.分析原因和影响

B、 B.分析原因和解决方案

C、 C.分析结果和影响

D、 D.分析结果和解决方案

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

审计技能竞赛题库
【判断题】《中华人民共和国工会法》规定各级工会建立经费审查委员会,代表广大职工群众开展审查审计监督,保障工会组织健康运行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-a3ad-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计与外部审计在合作过程中,下列( )做法是正确的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-39c4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量之前,不需要考虑的因素是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-d605-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业中的集团公司应当设立( ),配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c79d-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,可以从( )方面对舞弊发生的可能性进行评估:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b287-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括:接受董事会或者最高管理层的领导;向董事会或者最高管理层报告工作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-3848-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-898c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-7aea-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-416a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】完善向本级工会会员大会或会员代表大会负责并报告工作制度,各级工会经审会应当每年至少报告工作( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-e903-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】审计建议是针对审计中发现的被审计单位业务活动、内部控制和风险管理等方面存在的主要问题,以及其他需要进一步完善提高的事项,在( )的基础上,提出有价值的建议。

A、 A.分析原因和影响

B、 B.分析原因和解决方案

C、 C.分析结果和影响

D、 D.分析结果和解决方案

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【判断题】《中华人民共和国工会法》规定各级工会建立经费审查委员会,代表广大职工群众开展审查审计监督,保障工会组织健康运行。( )

解析:来源2024年6月全总经审会理论文章。

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【单选题】内部审计与外部审计在合作过程中,下列( )做法是正确的。

A. A.内部审计与外部审计应当在具体审计程序和方法上相互沟通,达成共识,以促进双方的合作。

B. B.内部审计和外部审计各自独立开展工作,不需要在审计程序和方法上进行沟通。

C. C.内部审计应当完全按照外部审计的程序和方法来开展工作。

D. D.外部审计只需要向内部审计提供最终审计报告,不需要沟通审计程序和方法。

解析:来源:《第2303号内部审计具体准则——内部审计与外部审计的协调》

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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量之前,不需要考虑的因素是( )。

A. A.评价活动的必要性

B. B.外部审计机构的收费标准

C. C.评价活动的可行性

D. D.评价活动预期结果的有效性

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

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【单选题】企业中的集团公司应当设立( ),配备与企业规模和业务构成相适应的审计、法务人员。

A. A. 审计法务部

B. B. 财务审计部

C. C. 内部审计部

D. D. 法务审计部

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

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【单选题】内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,可以从( )方面对舞弊发生的可能性进行评估:

A. A、组织目标的可行性

B. B、控制意识和态度的有效性

C. C、员工行为规范的强制性

D. D、信息系统运行的协调性

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【判断题】内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系主要包括:接受董事会或者最高管理层的领导;向董事会或者最高管理层报告工作。( )

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【判断题】根据实际情况和需要,绩效审计只可以同时对组织经营管理活动的经济性、效率性和效果性进行审查和评价。( )

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【判断题】内部审计人员应当依据不同的审计事项及其审计目标,获取不同种类的审计证据。( )

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

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【判断题】年度审计计划中的审计资源仅指人力资源。( )

解析:来源《第2101号内部审计具体准则——审计计划》

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【单选题】完善向本级工会会员大会或会员代表大会负责并报告工作制度,各级工会经审会应当每年至少报告工作( )次。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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