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【单选题】附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数据等支撑性材料,一般包括相关问题的计算及分析过程、审计发现问题的详细说明、被审计单位的反馈意见以及( )。

A、 A.记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单

B、 B.审计机构的内部管理制度

C、 C.审计人员个人资料

D、 D.被审计单位的其他资料

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等,开展春游秋游,为会员购买当地公园年票。会费不足部分可以用工会经费弥补,弥补部分不超过基层工会当年会费收入的()倍。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-16e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,信息系统审计人员应当及时与其他相关内部审计人员沟通信息系统审计中的发现,并考虑依据审计结果调整其他相关审计的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-94cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的( )、( )、( )等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-60e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和( )等五要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5fae-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】本准则所称结果沟通,是指内部审计机构与下列( )主体就审计概况、审计依据等进行的讨论和交流。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-a4d4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的( )决策与执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e66f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,应挑选具备专业胜任能力的人员进行评价。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ef19-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f3c7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会自觉在本级工会党组织领导下开展工作,县级以上地方工会经审会接受本级工会党组领导,推动将经审工作中的重大事项列入党组议事规则,每年向党组专题请示汇报不少于( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-e737-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数据等支撑性材料,一般包括相关问题的计算及分析过程、审计发现问题的详细说明、被审计单位的反馈意见以及( )。

A、 A.记录审计人员修改意见、明确审计责任、体现审计报告版本的审计清单

B、 B.审计机构的内部管理制度

C、 C.审计人员个人资料

D、 D.被审计单位的其他资料

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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相关题目
【单选题】基层工会可以用会员会费组织会员观看电影、文艺演出和体育比赛等,开展春游秋游,为会员购买当地公园年票。会费不足部分可以用工会经费弥补,弥补部分不超过基层工会当年会费收入的()倍。

A. A:二

B. B:三

C. C:四

D. D:五

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-16e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,信息系统审计人员应当及时与其他相关内部审计人员沟通信息系统审计中的发现,并考虑依据审计结果调整其他相关审计的( )。

A. A、范围、时间及性质

B. B、范围、质量及性质

C. C、深度、时间及规模

D. D、规模、时间及广度

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-94cc-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的( )、( )、( )等。

A. A、国家机构、事业单位、个人

B. B、国家机构、事业单位、社会团体

C. C、国家机关、事业单位、社会团体

D. D、国家机关、事业单位、个人

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】建设项目内部控制包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和( )等五要素。

A. A.内部监督

B. B.外部监督

C. C.内部管理

D. D.外部管理

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5fae-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计人员应当关注组织的信息安全管理制度,物理访问及针对网络、操作系统、数据库、应用系统的身份认证和逻辑访问管理机制,系统设置的职责分离控制等。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0487-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】本准则所称结果沟通,是指内部审计机构与下列( )主体就审计概况、审计依据等进行的讨论和交流。

A. A、被审计单位、组织适当管理层

B. B、被审计单位、上级审计机构

C. C、组织所有管理层、被审计单位

D. D、组织适当管理层、上级审计机构

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当保持独立性和客观性,不得负责被审计单位的( )决策与执行。

A. A. 财务活动、业务活动和风险管理

B. B. 业务活动、内部控制和风险管理

C. C. 财务活动、内部控制和风险管理

D. D. 财务活动、内部控制和业务活动

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e66f-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,应挑选具备专业胜任能力的人员进行评价。( )

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-ef19-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计项目负责人应当编制( )来对后续审计作出安排。

A. A.后续审计方案

B. B.后续审计报告

C. C.审计计划

D. D.审计建议

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-f3c7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】各级工会经审会自觉在本级工会党组织领导下开展工作,县级以上地方工会经审会接受本级工会党组领导,推动将经审工作中的重大事项列入党组议事规则,每年向党组专题请示汇报不少于( )次。

A. A.1

B. B.2

C. C.3

D. D.4

解析:来源《关于进一步推进新时代工会经费审查审计监督工作高质量发展的意见》(苏工办〔2023〕47号)。

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