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【判断题】内部审计机构应当建立健全审计报告的分级复核制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。( )

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-c135-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0093-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-e617-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )
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【多选题】职工集体福利支出是用于基层工会逢年过节和()的慰问支出等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-1bc2-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-8a78-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fd07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内内部审计人员在进行信息系统审计时,可以单独或者综合运用审计方法获取( )的审计证据,以评估信息系统内部控制的设计合理性和运行有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a585-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对单位内部同一部门(机构)、同一所属单位的( )名以上领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-cb25-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在开展经济责任审计时,要将内部监督制约机制的建立健全和执行情况作为领导干部履职的内容进行评价,促进被审计单位按照规定建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,规范管理,防范风险,提质增效,充分发挥内部审计作用。( )
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【判断题】内部审计机构应当建立健全审计报告的分级复核制度,明确规定审计报告的复核层级、复核重点、复核要求和复核责任,并与审计工作底稿的分级复核制度相结合。( )

答案:A

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

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相关题目
【单选题】《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》规定,审计报告应当书面征求被审计内管干部及被审计单位的意见。被审计内管干部及被审计单位应当自收到审计报告征求意见稿之日起( )个工作日内提出书面意见。

A. A.3

B. B.10

C. C.15

D. D.30

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》(苏审发〔2022〕1号)

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【单选题】内部审计机构应当根据内部审计目标和管理需要,加强人力资源管理,保证人力资源利用的( )和( )。

A. A、充分性、合理性

B. B、充分性、有效性

C. C、及时性、合理性

D. D、及时性、有效性

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

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【单选题】推动被审计领导干部及其所在单位将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制考核的内容,作为领导班子( )以及领导班子成员述责述廉的重要内容。

A. A、党员大会

B. B、人民代表大会

C. C、民主生活会

D. D、党组会

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

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【判断题】内部审计机构应定期对审计档案工作进行检查和总结,及时发现并改进问题。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b91d-c01e-9f03cae47300.html
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【多选题】职工集体福利支出是用于基层工会逢年过节和()的慰问支出等。

A. A:会员生日

B. B:婚丧嫁娶

C. C:生病住院

D. D:退休离岗

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

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【单选题】内部审计人员与对内部审计工作负有领导责任的组织适当管理层进行沟通时,不包括下列( )途径。

A. A.就审计计划沟通达成共识

B. B.咨询了解内部控制环境

C. C.隐瞒审计发现的问题

D. D.征求对审计结论的意见

解析:来源:《第2305号内部审计具体准则——人际关系》

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【单选题】设备和计算安全审计的终端入侵及恶决代码防范控制项旨在检查组织是否对移动终端采取恶意代码防护及漏洞管理措施,并确保漏洞补丁及恶意代码防范软件处理( )。

A. A、关闭状态

B. B、防范状态

C. C、开启状态

D. D、最新状态

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-fd07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内内部审计人员在进行信息系统审计时,可以单独或者综合运用审计方法获取( )的审计证据,以评估信息系统内部控制的设计合理性和运行有效性。

A. A、相关、可靠和部分

B. B、无关、可靠和充分

C. C、相关、可靠和充分

D. D、相关、存疑和充分

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】对单位内部同一部门(机构)、同一所属单位的( )名以上领导干部的经济责任审计,可以同步组织实施,分别认定责任。

A. A、3

B. B、2

C. C、5

D. D、4

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-cb25-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】在开展经济责任审计时,要将内部监督制约机制的建立健全和执行情况作为领导干部履职的内容进行评价,促进被审计单位按照规定建立健全内部审计制度,加强内部审计工作,规范管理,防范风险,提质增效,充分发挥内部审计作用。( )

解析:审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见

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