APP下载
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
搜索
审计技能竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
【判断题】审计报告收件人仅包括被审计单位和组织的权力机构或主要负责人。( )

答案:B

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

审计技能竞赛题库
【单选题】对于审计建议,以下说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bb0f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计业务外包管理的关键环节一般不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-11dd-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】审计评价应当与审计内容相一致,一般包括被审计领导干部任职期间( )、主要问题以及应当承担的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-d5f5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-7ddc-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【判断题】预算批准前,上一年结转的项目支出和必要的基本支出可以提前使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-7594-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-11e9-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b65f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
【单选题】根据本准则,审计证据是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-63e8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计技能竞赛题库
题目内容
(
判断题
)
手机预览
审计技能竞赛题库

【判断题】审计报告收件人仅包括被审计单位和组织的权力机构或主要负责人。( )

答案:B

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

分享
审计技能竞赛题库
相关题目
【单选题】对于审计建议,以下说法正确的是( )

A. A、审计建议只是一种可有可无的参考

B. B、审计建议必须被被审计单位完全接受

C. C、审计建议是基于审计发现等提出的改进措施或方向

D. D、审计建议由被审计单位自行提出,审计机构无需参与

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-bb0f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计业务外包管理的关键环节一般不包括( )。

A. A.选择中介机构

B. B.制定内部审计计划

C. C.签订业务外包合同(业务约定书)

D. D.评价中介机构的工作质量

解析:来源《第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-11dd-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】审计评价应当与审计内容相一致,一般包括被审计领导干部任职期间( )、主要问题以及应当承担的责任。

A. A、领导干部个人遵守廉洁从政情况

B. B、财务部门管理情况

C. C、履行经济责任的主要业绩

D. D、经营部门管理情况

解析:来源《第2205号内部审计具体准则》(经济责任审计)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-d5f5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计人员应当对抽样风险和非抽样风险进行评估,以防止对( )作出不恰当的审计结论。

A. A.样本风险

B. B.样本总体

C. C.审计风险

D. D.审计总体

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-155f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】审计机关可以采取以审代训的方式,组织单位内部审计人员参与国家审计工作,加强对内部审计人员的业务指导和培训,有关单位应当给予支持。( )

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-7ddc-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】第2204号内部审计具体准则自( )起施行

A. A、2016年1月1日

B. B、2014年1月1日

C. C、2014年12月1日

D. D、2013年12月1日

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c0b5-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【判断题】预算批准前,上一年结转的项目支出和必要的基本支出可以提前使用。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-7594-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】内部审计人员实施内部审计业务时,应保持职业谨慎,以下( )行为不符合这一要求。

A. A.仔细审查审计证据

B. B.轻易相信被审计单位提供的信息

C. C.合理运用职业判断

D. D.对异常情况保持警觉

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-11e9-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】 结果沟通主要包括( )方面的内容?

A. A、4个

B. B、5个

C. C、6个

D. D、7个

解析:来源《内部审计具体准则——结果沟通》(审计署令第2105号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-b65f-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
【单选题】根据本准则,审计证据是指内部审计人员在实施内部审计业务中,通过实施审计程序所获取的,用以证实审计事项,支持审计结论、意见和建议的( )。

A. A、各种理论依据

B. B、各种事实依据

C. C、各种法规依据

D. D、各种政策依据

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-63e8-c01e-9f03cae47300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载