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【单选题】内部审计机构对建设项目开展审计,要依托所在组织授权,当组织以施工单位等身份参与项目建设时( )。

A、 A.可以对建设项目开展全面审计

B、 B.只能对本组织在项目建设中所承担的职责履行情况开展审计

C、 C.不能对建设项目开展任何审计

D、 D.可以对建设项目的部分环节开展审计

答案:B

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

审计技能竞赛题库
【单选题】审计报告应当包含是否遵循( )的声明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f4f7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计应当在对内部控制重要部分评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6d30-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会资金一般应存放在已开户银行,存放方式包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-277a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。
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【单选题】工会预算收入和支出实行什么制度?( )
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【判断题】 内部审计机构负责人是内部审计质量控制的唯一责任人。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b481-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内组织管理层对舞弊行为的发生承担责任。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c8e9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-0333-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在获取审 计证据过程中,要始终关注相关行为和结果背后权力运行的轨 迹, 以及被审计领导干部在其中所起的作用和应承担的责任, 避免问题与责任脱节。审计过程中,发现重大的问题线索应当 及时向党委(党组)、( )请示汇报。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d101-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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【单选题】内部审计机构对建设项目开展审计,要依托所在组织授权,当组织以施工单位等身份参与项目建设时( )。

A、 A.可以对建设项目开展全面审计

B、 B.只能对本组织在项目建设中所承担的职责履行情况开展审计

C、 C.不能对建设项目开展任何审计

D、 D.可以对建设项目的部分环节开展审计

答案:B

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】审计报告应当包含是否遵循( )的声明。

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C. C. 组织规章制度

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【判断题】内部控制审计应当在对内部控制重要部分评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域的内部控制。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

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【单选题】工会资金一般应存放在已开户银行,存放方式包括()

A. A.活期存款、定期存款

B. B.不可转让的固定利率大额存款

C. C.活期存款、定期存款、协定存款、通知存款

解析:来源《关于进一步加强全省工会资金存放管理的实施意见》(苏工办〔2020〕71号)。

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【单选题】内部审计机构对审计组提交的审计报告进行审核,按规定程序审定后,正式出具经济责任审计报告;也可根据需要,精简提炼形成( )报告。

A. A. 经济责任审计结果报告

B. B. 经济责任审计详细报告

C. C. 经济责任审计初步报告

D. D. 经济责任审计补充报告

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

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【单选题】工会预算收入和支出实行什么制度?( )

A. A. 权责发生制

B. B. 收付实现制

C. C. 主要实行收付实现制,部分实行权责发生制

D. D. 主要实行权责发生制,部分实行收付实现制

解析:来源《工会预算管理办法》(总工办发〔2019〕26号)

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【判断题】 内部审计机构负责人是内部审计质量控制的唯一责任人。( )

解析:来源《第2306号内部审计具体准则——内部审计质量控制》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-b481-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内组织管理层对舞弊行为的发生承担责任。建立、健全并有效实施内部控制,预防、发现及纠正舞弊行为是组织管理层的责任。( )

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-c8e9-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】信息系统审计的目标是为了确保信息系统的安全性、可靠性和合规性。( )

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【单选题】内部审计人员开展控制活动要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中关于( )的规定为依据,结合本组织的内部控制,对相关控制活动的设计和运行情况进行审查和评价。

A. A.控制活动

B. B.经营活动

C. C.管理活动

D. D.内部管理

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-5656-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在获取审 计证据过程中,要始终关注相关行为和结果背后权力运行的轨 迹, 以及被审计领导干部在其中所起的作用和应承担的责任, 避免问题与责任脱节。审计过程中,发现重大的问题线索应当 及时向党委(党组)、( )请示汇报。

A. A、董事会

B. B、监事会

C. C、理事会

D. D、办公会

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

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