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【单选题】建设项目完工验收阶段审计工作主要围绕承包单位编制的完工结算的真实性和业主单位编制的竣工决算的真实性、合规性,开展工程造价审计和工程财务审计,审计内容不包括( )。

A、 A.工程竣工结算的真实性

B、 B.工程财务竣工决算的真实性和完整性

C、 C.项目前期决策的科学性

D、 D.竣工验收的真实性和规范性

答案:C

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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【单选题】审计整改约谈是指针对省总工会( )对本级(含直属单位、所属社团)或下级工会各类审计中被审计单位存在的系统性、苗头性、倾向性风险或审计整改不力等问题,采取正式谈话的方式进行提醒、警示和督促纠正的一种监督措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-f7d1-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-372c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3a2c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b7b7-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】按照( )的原则,综合考虑相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和被审计领导干部实际所起的作用等实质性要件,界定责任,避免简单依据是否分管、是否开会、是否圈阅等形式要件认定责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dfc5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业内部审计工作在( )直接领导下开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c5db-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-cf19-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《工会会计制度》规定,以下陈述不正确的选项是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-3f66-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当遵循( ),按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-14a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的依据不包括以下( )
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审计技能竞赛题库

【单选题】建设项目完工验收阶段审计工作主要围绕承包单位编制的完工结算的真实性和业主单位编制的竣工决算的真实性、合规性,开展工程造价审计和工程财务审计,审计内容不包括( )。

A、 A.工程竣工结算的真实性

B、 B.工程财务竣工决算的真实性和完整性

C、 C.项目前期决策的科学性

D、 D.竣工验收的真实性和规范性

答案:C

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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相关题目
【单选题】审计整改约谈是指针对省总工会( )对本级(含直属单位、所属社团)或下级工会各类审计中被审计单位存在的系统性、苗头性、倾向性风险或审计整改不力等问题,采取正式谈话的方式进行提醒、警示和督促纠正的一种监督措施。

A. A.审计工作(审计整改督查)领导小组

B. B.经费审查委员会

C. C.审计处

D. D.财务资产管理部

解析:来源《四联清单、整改约谈试行办法》(苏工审〔2023〕57号)。

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【单选题】审计报告发文字号由( )三个部分组成。

A. A.发文组织代字、发文年份和文件顺序号

B. B.发文组织名称、发文年份和文件顺序号

C. C.发文组织代字、发文月份和文件顺序号

D. D.发文组织代字、发文年份和文件标题

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-372c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员需要在审计实施阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取( )。

A. A.审计信息

B. B.审计证据

C. C.审计计划

D. D.审计账目

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-3a2c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )

A. A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B. B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C. C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D. D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

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【单选题】按照( )的原则,综合考虑相关问题的历史背景、决策过程、性质、后果和被审计领导干部实际所起的作用等实质性要件,界定责任,避免简单依据是否分管、是否开会、是否圈阅等形式要件认定责任。

A. A、合理分工

B. B、责权对立

C. C、权责对等

D. D、职责相称

解析:来源:《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dfc5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】企业内部审计工作在( )直接领导下开展。

A. A. 总经理

B. B. 董事长

C. C. 财务总监

D. D. 董事会

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c5db-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计结论是根据( )对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理所作的评价。

A. A.根据审计人员的主观判断

B. B.根据已查明的事实

C. C.根据被审计单位的自我评估

D. D.根据相关法律法规的规定

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【单选题】根据《工会会计制度》规定,以下陈述不正确的选项是( )。

A. A固定资产在取得时应当按照其实际成本入账

B. B无偿调入、接受捐赠的固定资产,按照《工会会计制度》第二十七条规定所确定的成本入账

C. C固定资产修理费用直接计入当期支出

D. D自行建造的固定资产,以该项资产至竣工前所发生的全部必要支出记账

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【单选题】内部审计人员应当遵循( ),按照规定使用其在履行职责时所获取的信息。

A. A.客观原则

B. B.公正原则

C. C.保密原则

D. D.规范原则

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-14a5-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的依据不包括以下( )

A. A.《中华人民共和国审计法》

B. B.《审计署关于内部审计工作的规定》

C. C.《江苏省内部审计工作规定》

D. D.《中华人民共和国民法典》

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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