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【单选题】建设项目绩效审计中,项目效益实现情况的审计主要考核建设项目运营后实际实现的财务效益、经济效益等指标,重点关注运营技术指标、运营单位财务效益状况及项目财务内部收益率、财务净现值等内容,以( )为主。

A、 A.定性分析

B、 B.定量分析

C、 C.定性和定量相结合

D、 D.以上都不对

答案:B

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

审计技能竞赛题库
【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-9d1e-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-0e65-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】所有单位都必须设立内部审计机构进行内管干部经济责任审计,内部审计力量不足时也不能购买社会审计服务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-981c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》所称审计工作底稿,是指( )在审计过程中所形成的工作记录。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-85c6-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不可采用的方法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-df47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-2a07-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )不是内部审计机构应当履行的职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-b144-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】根据《工会预算管理办法》,基层工会的工会预(决)算草案和预算调整方案,经本级工会委员会审批后,由本级经费审查委员会审查,报上级工会备案。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-56a4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】建设项目审计程序中,在开展审计之前,审计人员应进行审前调查,编制项目审计方案,该方案( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-5e3c-c01e-9f03cae47300.html
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审计技能竞赛题库

【单选题】建设项目绩效审计中,项目效益实现情况的审计主要考核建设项目运营后实际实现的财务效益、经济效益等指标,重点关注运营技术指标、运营单位财务效益状况及项目财务内部收益率、财务净现值等内容,以( )为主。

A、 A.定性分析

B、 B.定量分析

C、 C.定性和定量相结合

D、 D.以上都不对

答案:B

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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相关题目
【单选题】在舞弊检查过程中,出现下列( )情况时,内部审计人员尚无需向组织适当管理层报告。

A. A、可以合理确信舞弊已经发生,并需要深入调查

B. B、未深入调查,尚无法合理确信舞弊已经发生

C. C、舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D. D、发现犯罪线索,并获得了应当移送司法机关处理的证据

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-becb-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度、上述组织层面及一般性控制层面的控制有效性等因素的影响而存在差异。一般而言,内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险,其中不包括:( )

A. A、数据输入

B. B、数据处理

C. C、数据输出

D. D、数据存储

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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【单选题】内部审计人员应当( ),公正、不偏不倚地作出审计职业判断。

A. A.公正性原则

B. B.客观性原则

C. C.自主性原则

D. D.诚信原则

解析:来源《第1201号——内部审计人员职业道德规范》

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【判断题】所有单位都必须设立内部审计机构进行内管干部经济责任审计,内部审计力量不足时也不能购买社会审计服务。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-981c-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》所称审计工作底稿,是指( )在审计过程中所形成的工作记录。

A. A、审计机关人员

B. B、内部审计人员

C. C、外部审计人员

D. D、政府人员

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

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【单选题】内部审计机构在评价外部审计工作质量时,不可采用的方法是( )。

A. A.审核

B. B.观察

C. C.实验

D. D.询问

解析:来源:《第2307号内部审计具体准则——评价外部审计工作质量》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-df47-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位有下列情形之一的,由单位党组织、董事会(或者主要负责人)责令改正,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理,

A. A、拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料,或者提供资料不真实、不完整的

B. B、拒绝不纠正审计发现问题的

C. C、整改用力过猛、屡审屡犯的

D. D、违反国家规定或者其他单位内部规定的其他情形

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

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【单选题】以下( )不是内部审计机构应当履行的职责。

A. A.对本单位以及所属单位贯彻落实国家和地方重大政策措施情况进行审计

B. B.对本单位以及所属单位发展规划、重大决策、重大措施、重要项目实施情况等进行审计

C. C.对本单位以及所属单位的文化活动进行审计

D. D.对本单位以及所属单位经济管理和效益情况、内部控制以及风险管理情况进行审计

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【判断题】根据《工会预算管理办法》,基层工会的工会预(决)算草案和预算调整方案,经本级工会委员会审批后,由本级经费审查委员会审查,报上级工会备案。( )

解析:解析:《工会预算管理办法》第十七条,基层工会的职责:(一)负责编制本级工会预(决)算草案和预算调整方案,经本级经费审查委员会审查后,由本级工会委员会审批,报上级工会备案。

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【单选题】建设项目审计程序中,在开展审计之前,审计人员应进行审前调查,编制项目审计方案,该方案( )。

A. A.无需报经任何人审定

B. B.只需报经内部审计机构负责人审定

C. C.需报经内部审计机构负责人审定,必要时还应报组织内部分管审计工作的领导批准

D. D.需报经组织内部所有领导批准

解析:来源《第3201号内部审计实务指南——建设项目审计》

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