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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A、 A、MPR

B、 B、MBL

C、 C、MRP

D、 D、MBP

答案:C

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】数据平台是指为数据应用提供资源和服务的支撑集成环境,包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-f66d-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征,并作出审计结论的一种审计方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2455-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-25ce-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从( )方面保持应有的职业谨慎。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-b999-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】选择绩效审计方法时,除运用常规审计方法以外,还可以运用下列方法( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-7b04-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将其列入( )计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-ef17-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-1f70-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】单位应当每年将内部审计工作计划、( )、( )、( )、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-6c2a-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,即使国家有关部门依法进行查阅的也不行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9df4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】纸质审计档案的装订要求中,卷内材料一般不超过( )页装订。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fd65-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计人员应审查采购计划的编制是否依据经过批准的物资采购申请单,在( )环境下,采购计划的编制是否依据主生产计划、主产品结构文件、库存文件和各种零部件的生产时间或订货时间精确计算。

A、 A、MPR

B、 B、MBL

C、 C、MRP

D、 D、MBP

答案:C

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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相关题目
【单选题】数据平台是指为数据应用提供资源和服务的支撑集成环境,包括( )。

A. A、基础设施层、数据平台层和计算分析层

B. B、上层、中层和底层

C. C、云端层、用户层和生产层

D. D、生产层、管理层和用户层

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

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【判断题】本准则所称审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征,并作出审计结论的一种审计方法。

解析:来源第2108号内部审计具体准则——审计抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-2455-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构应当向董事会或者最高管理层报请批准的事项包括( )。

A. A、内部审计章程

B. B、年度审计计划

C. C、财务预算

D. D、以上都包括

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从( )方面保持应有的职业谨慎。

A. A、具有识别、检查舞弊的基本知识和技能,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险

B. B、根据被审计事项的重要性、单调性以及审计成本效益,合理关注和检查可能存在的舞弊行为

C. C、运用适当的审计职业判断直接报告舞弊行为

D. D、发现舞弊迹象时,应当及时向适当管理层报告,提出处罚的建议。

解析:来源 第2204号内部审计具体准则——对舞弊行为进行检查和报告

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【单选题】选择绩效审计方法时,除运用常规审计方法以外,还可以运用下列方法( )

A. A、数量分析法

B. B、比较分析法

C. C、因素分析法

D. D、以上都是

解析:来源第2202号内部审计具体准则——绩效审计

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【单选题】内部审计机构负责人可以适时安排后续审计工作,并将其列入( )计划。

A. A.月度审计计划

B. B.季度审计计划

C. C.年度审计计划

D. D.临时审计计划

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

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【单选题】内部审计机构除实施常规审计业务外,还可以接受董事会或者最高管理层委派的下列事项( )。

A. A、实施专项审计

B. B、进行舞弊检查

C. C、评价社会审计组织的工作质量

D. D、以上都是

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

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【单选题】单位应当每年将内部审计工作计划、( )、( )、( )、整改情况以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。

A. A、统计报告、工作报表、审计总结

B. B、统计报表、工作报告、审计总结

C. C、统计报表、工作总结、审计报告

D. D、统计报告、工作总结、审计报表

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【判断题】如果内部审计机构以外的组织或者个人要求查阅审计工作底稿,必须经内部审计机构负责人或者其主管领导批准,即使国家有关部门依法进行查阅的也不行。( )

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9df4-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】纸质审计档案的装订要求中,卷内材料一般不超过( )页装订。

A. A.100

B. B.150

C. C.200

D. D.250

解析:来源:《第 2308 号内部审计具体准则 —— 审计档案工作》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-fd65-c01e-9f03cae47300.html
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