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【单选题】( )是对采购计划中所列物资价格、数量、质量、采购方式和供货商选择等的真实性、合理性和有效性等进行的审计。

A、 A、采购计划审计

B、 B、采购合同审计

C、 C、采购验收审计

D、 D、采购付款审计

答案:A

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】内部审计机构应当建立( ),多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者分级管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f655-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在开展意见征集和访谈过程中,可向( )了解被审计领导干部有无重大问题举报和案件遗留问题,向组织人事部门了解是否存在其他需要引起注意的问题。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d6c9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b7b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e0ed-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的编制过程中,评估审计发现问题的重要性时,应从( )两个方面进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-46c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-87dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的( ),小规模组织可以采用该模式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-70fc-c01e-9f03cae47300.html
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单选题
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审计技能竞赛题库

【单选题】( )是对采购计划中所列物资价格、数量、质量、采购方式和供货商选择等的真实性、合理性和有效性等进行的审计。

A、 A、采购计划审计

B、 B、采购合同审计

C、 C、采购验收审计

D、 D、采购付款审计

答案:A

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

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【单选题】内部审计机构应当建立( ),多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者分级管理。

A. A. 合理、有效的组织结构

B. B. 严格的审计质量控制制度

C. C. 完善的内部审计工作手册

D. D. 科学的激励约束机制

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-f655-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在开展意见征集和访谈过程中,可向( )了解被审计领导干部有无重大问题举报和案件遗留问题,向组织人事部门了解是否存在其他需要引起注意的问题。

A. A、内部审计部门

B. B、纪检监察部门

C. C、反贪机构

D. D、监督委员会

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-d6c9-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应有下列权限,对可能转移、( )、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。

A. A、潜匿

B. B、潜藏

C. C、隐匿

D. D、隐藏

解析:来源《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-171f-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是( )

A. A.内部审计机构所在单位应当对采用的审计结果负责

B. B.内部审计机构应当对采用的审计结果负责

C. C.提供审计服务的机构应当对采用的审计结果负责

D. D.被审计单位应当对采用的审计结果负责

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-b7b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 企业内审机构要对本企业及其子企业贯彻落实国家和国家重大政策措施情况进行审计。( )

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e0ed-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计机构不必对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。

解析:来源:《第2304号内部审计具体准则——利用外部专家服务》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-72c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】本准则所称信息系统审计,是指内部审计机构和内部审计人员对组织的信息系统及其相关的信息技术内部控制和流程所进行的审查与评价活动。( )

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-a70b-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计报告的编制过程中,评估审计发现问题的重要性时,应从( )两个方面进行。

A. A.性质和金额

B. B.时间和空间

C. C.内部和外部

D. D.主观和客观

解析:来源《第3101号内部审计实务指南——审计报告》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-46c2-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】建设单位整改不力、屡审屡犯的由单位党组织责令改正,追究直接负责的主管人员和其他直接责任人员的责任。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-87dd-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】过程参与式审计是由专职内部审计人员参与监督物资采购的全过程或者部分重要过程,实现物资采购审计的( ),小规模组织可以采用该模式。

A. A、普及化

B. B、日常化

C. C、多元化

D. D、便捷化

解析:来源《第3202号内部审计实务指南——物资采购审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-70fc-c01e-9f03cae47300.html
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