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【单选题】高校内审部门对预算执行情况进行审计,应做到( )相结合。

A、 A、财务审计、绩效审计、编制审计

B、 B、时前审计、时中审计、时后审计

C、 C、预算审计、执行审计、行动审计

D、 D、事前审计、事中审计、事后审计

答案:D

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当在组织( )或者最高管理层的支持和监督下,做好与组织其他机构和外部审计的协调工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0363-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】凡工资未纳入拨缴工会经费工资总额和未缴纳会费的会员,不得享受集体福利。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-21a8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9160-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )单位应当设置内部审计机构,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a406-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a00a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计系统间转输时,需重点检查传输报告分发是否建立了相应的( )环节。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-efe7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计机构不需要对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c08b-c01e-9f03cae47300.html
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题目内容
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单选题
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【单选题】高校内审部门对预算执行情况进行审计,应做到( )相结合。

A、 A、财务审计、绩效审计、编制审计

B、 B、时前审计、时中审计、时后审计

C、 C、预算审计、执行审计、行动审计

D、 D、事前审计、事中审计、事后审计

答案:D

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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相关题目
【单选题】内部审计机构和内部审计人员应当在组织( )或者最高管理层的支持和监督下,做好与组织其他机构和外部审计的协调工作。

A. A、监事会

B. B、股东大会

C. C、董事会

D. D、总经理办公会

解析:来源《第2301号内部审计具体准则》(内部审计机构的管理)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-0363-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】凡工资未纳入拨缴工会经费工资总额和未缴纳会费的会员,不得享受集体福利。()

解析:来源苏工发〔2018〕13号文件。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d7-21a8-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】在审计业务执行过程中,审计项目负责人应当加强对( )的现场复核。

A. A、审计流程

B. B、审计计划

C. C、审计报告

D. D、审计工作底稿

解析:来源《第2104号内部审计具体准则——审计工作底稿》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-9160-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】以下( )单位应当设置内部审计机构,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员。

A. A.所有单位

B. B.管理和使用政府性资金、社会公共资金数额较大或者所属单位较多的机关部门、事业单位、社会团体和其他组织,地方金融机构,在泰高校以及国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业

C. C.只有国有企业

D. D.只有机关部门

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

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【判断题】 单位应当推动内管干部经济责任审计结果的充分运用,健全经济责任审计整改落实、责任追究、情况通报等制度,将内管干部经济责任审计结果以及整改情况作为干部考核、任免和奖惩的重要参考。( )

解析:来源《江苏省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-a00a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】对企业预算编制和执行情况进行审查,重点关注( ),在企业逐步推行全面预算管理。

A. A. 管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

B. B. 企业经营收入预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

C. C. 企业经营收入预算、管理费用预算、工资总额预算的执行情况

D. D. 企业经营收入预算、管理费用预算、资金融资预算、工资总额预算的执行情况

解析:来源《关于进一步加强市属企业内部审计工作的意见 泰政办发〔2020〕35号》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-cf63-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】内部审计机构负责人应当积极寻求( )或者最高管理层对内部审计工作的理解与支持。

A. A、监事会

B. B、股东

C. C、董事会

D. D、股东大会

解析:来源:《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d4-2a9c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部控制审计是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-660a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计系统间转输时,需重点检查传输报告分发是否建立了相应的( )环节。

A. A、用户限制

B. B、密码访问

C. C、防火墙

D. D、人工控制

解析:来源第3205号内部审计实务指南-信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-efe7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】 内部审计机构不需要对本单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。( )

解析:来源泰州市政府办公室关于印发《进一步加强全市内部审计工作实施方案》的通知

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-c08b-c01e-9f03cae47300.html
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