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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。

A、 A、编制原则、编制程序、编制方法

B、 B、编制途径、编制手段、编制方法

C、 C、编制程序、编制审查、编辑方法

D、 D、编制原则、编制途径、编制方法

答案:A

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

审计技能竞赛题库
【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-4878-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】( )是参照数理统计学原理,依托相关技术工具,对数据进行准确解读和分析的一系列技术方法的统称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dcc3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-d617-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6a4c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-79e0-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】工会预算是指( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d6-1176-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】审计证据主要不包括下列哪种种类( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-669a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据第2107号内部审计具体准则,后续审计是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果,而进行的( )活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e747-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计的目的不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-8fea-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】预算管理审计是对预算的( )、预算调整、经济责任制等相关管理活动的合法性、适当性和有效性的审查和评价。

A、 A、编制原则、编制程序、编制方法

B、 B、编制途径、编制手段、编制方法

C、 C、编制程序、编制审查、编辑方法

D、 D、编制原则、编制途径、编制方法

答案:A

解析:来源《内部审计实务指南第4号--高校内部审计》

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【单选题】内部审计的定义是一种( )的确认和咨询活动。

A. A. 独立、客观

B. B. 独立、公正

C. C. 客观、公正

D. D. 独立、权威

解析:来源《第1101号——内部审计基本准则》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d1-e4b7-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】审计阶段主要包括审计计划阶段、审计实施阶段、审计分析阶段和审计完成阶段。

解析:来源第2109号内部审计具体准则——分析程序

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【单选题】( )是参照数理统计学原理,依托相关技术工具,对数据进行准确解读和分析的一系列技术方法的统称。

A. A、描述性分析

B. B、云计算

C. C、人工智能

D. D、大数据分析方法

解析:来源《第 3204 号内部审计实务指南——经济责任审计》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d5-dcc3-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】被审计单位对审计报告有异议的,( )应当核实,必要时应当修改审计报告。

A. A.内部审计机构负责人

B. B.审计项目负责人及相关人员

C. C.组织适当管理层

D. D.上级审计部门

解析:来源《审计具体准则——审计报告》(审计署令第2106号)

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【判断题】内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。

解析:来源第2201号内部审计具体准则——内部控制审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d3-6a4c-c01e-9f03cae47300.html
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【判断题】被审计对象对内部审计报告有异议的,可以自收到审计报告60日内向内部审计机构所在单位或者审计、财政等有权机关提出申诉,单位或者审计、财政等有权机关应当自收到申诉90日内回复处理意见。( )

解析:江苏省内部审计工作规定(江苏省人民政府令第131号)

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【单选题】工会预算是指( )。

A. A、工会的本级预算和单位预算

B. B、经一定程序核定的工会经费的年度收支计划

C. C、行政事业单位预算在工会系统表现的一种形式

D. D、工会主席和工会财务决定的工会经费的收支情况

解析:来源《中国工会审计条例》。

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【单选题】审计证据主要不包括下列哪种种类( )。

A. A、书面证据

B. B、情感证据

C. C、视听证据

D. D、电子证据

解析:来源《第2103号内部审计具体准则——审计证据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-669a-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】根据第2107号内部审计具体准则,后续审计是指内部审计机构为跟踪检查被审计单位针对审计发现的问题所采取的纠正措施及其改进效果,而进行的( )活动。

A. A. 监督和指导

B. B. 审查和评价

C. C. 建议和反馈

D. D. 计划和安排

解析:来源《审计具体准则——后续审计》(审计署令第2107号)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000014c3-f4d2-e747-c01e-9f03cae47300.html
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【单选题】信息系统审计的目的不包括( )。

A. A、对组织是否实现信息技术管理目标进行审查和评价

B. B、基于评价意见提出管理建议

C. C、协助组织信息技术管理人员有效地履行职责

D. D、试运营信息系统

解析:来源 第2203号内部审计具体准则——信息系统审计

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